你好可以的 可以這么做的
老師 我們和個(gè)體戶合作,對方開的發(fā)票是個(gè)體公司名義開的,但支付的款是支付給個(gè)體戶老板賬戶的 這樣可以嗎?
老師,客戶是個(gè)體戶,她當(dāng)時(shí)開戶沒弄公章,現(xiàn)在老板著急要付款給她,我讓發(fā)公戶給我,她沒有,讓她出具委托收款蓋章,她也沒有。但是個(gè)體戶經(jīng)營者是她本人名字,也用這個(gè)個(gè)體戶給我們開票了,我可以公戶轉(zhuǎn)賬她個(gè)人銀行卡嗎?
請問老師,個(gè)體戶匯款給公司,不是以個(gè)體戶的賬戶(對方?jīng)]有賬戶),而是用經(jīng)營者個(gè)人賬戶匯款可以嗎?但發(fā)票開的是個(gè)體戶抬頭,不是個(gè)人抬頭
老師,我們公司有家供應(yīng)商是個(gè)體戶,沒有開公戶,材料款我們是直接付給經(jīng)營者的私人賬號上的,但是他有稅盤,然后他用個(gè)體戶的名稱開發(fā)票給我們,這樣可以嗎?
我都客戶是個(gè)體戶沒有在銀行賬戶開戶,以營業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營者個(gè)人名字轉(zhuǎn)款給我們公司對公賬戶,我們開發(fā)票給個(gè)體工商戶這個(gè)公司,就是經(jīng)營者個(gè)人名字轉(zhuǎn)款給公司公戶,公司給個(gè)體戶開票,合法嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師那我怎么平賬,開票是個(gè)體付款是經(jīng)營者個(gè)人
是充個(gè)體戶就可以,因?yàn)閭€(gè)體戶他可以不用開工戶。
銀行回單是付款給個(gè)人,憑證不用個(gè)人入賬是嗎?付款憑證直接入賬個(gè)體戶
你好不用 是的 是的
老師,年前獎金沒有計(jì)提夠,少計(jì)提了10多萬,現(xiàn)在發(fā)放后補(bǔ)計(jì)提分錄怎么寫?小企業(yè)未分配利潤科目嗎?可以直接計(jì)提在今年嗎?是不是匯算要調(diào)減這部分金額?
借利潤分配、未分配利潤貸、應(yīng)付職工薪酬、工資匯算清繳、納稅調(diào)減。
老師,只要用了未分配利潤科目調(diào)整,匯算清繳就要調(diào)整吧
是的對的是的對的。
這部分獎金涉及到研發(fā)費(fèi)用的,也是可以加計(jì)扣除第四季度的研發(fā)費(fèi)用金額吧?匯算時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要填寫這部分吧老師
可以的,可以這么做的。
老師,補(bǔ)計(jì)提獎金10萬,其中研發(fā)費(fèi)用8萬,補(bǔ)計(jì)提分錄研發(fā)費(fèi)用也是借利潤分配—未分配利潤10萬,然后加計(jì)扣除時(shí)填寫就行了是嗎
你好,你平時(shí)做賬的時(shí)候做研發(fā)支出嗎?沒有研發(fā)支出就是利潤分配。未分配利潤。
平時(shí)有研發(fā)支出,這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提分錄,用利潤分配—未分配利潤科目嗎老師,要體現(xiàn)補(bǔ)計(jì)提的這部分研發(fā)費(fèi)用嗎?研發(fā)費(fèi)用臺賬也要登記這個(gè)補(bǔ)計(jì)提金額吧
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是沒有這個(gè)研發(fā)支出的 需要確認(rèn)一下,你看下里面有嗎?
有的老師,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出科目
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借以前年度損益調(diào)整 貸研發(fā)支出 其他部門的借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付職工薪酬。
老師,我們是小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接未分配利潤科目嗎?還是要借研發(fā)支出科目?
研發(fā)部門計(jì)提借,研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬。 結(jié)轉(zhuǎn) 借,利潤分配未分配利潤,貸,研發(fā)支出, 其他部門借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)付職工薪酬。