您好,是在匯繳前取得發(fā)票,可以調(diào)增的成本的,以實際為準
2023年暫估了成本,2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年的成本暫估少了,我現(xiàn)在可以補提2023成本暫估嗎
年底暫估了300萬成本,然后發(fā)票可以在下一年企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師,工程公司,成本暫估,我的成本發(fā)票在次年匯算清繳前收到發(fā)票是否可以?就是我的項目暫估成本在24年,有大部分成本發(fā)票要在25年匯算清繳前才能從采購商收到,成本發(fā)票都開在25年的日期
24年成本票在25年取得,24年成本暫估,可以嗎?需要交所得稅嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
請問24年年底,暫估的成本!在25年取得發(fā)票后,核算實際成本高于暫估!那么這塊的成本可以在匯算清繳時,調(diào)增成本嗎?!
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
那么取得發(fā)票后該如何做賬?!
您好,沖回原分錄,再做正確金額的分錄,2個分錄中
?您好,剛才沒寫完。損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
年報中的成本就用實際成本!
您好,是的,是這么理解的
哦哦! 還有就是在匯算清繳時, 有一筆勞動保障監(jiān)察大隊的罰款!因農(nóng)民工專戶設立遲,導致的罰款! 該筆罰款可以在企業(yè)所得稅錢扣除嗎?! 需要調(diào)整嗎?!
您好,這個是行政罰款,不能稅前扣除,要納稅調(diào)增哦
哦!麻煩您了! 還有就是24年的項目! 預付了招標代理費!但對方一直沒有開票! 請問我現(xiàn)在匯算清繳時要提高成本! 這個預付招標代理費在25年2月份取得發(fā)票了!我是不是可以把24年年報中的成本加上這個代理費???!
您好,不用納稅調(diào)增的,因為在匯繳前來發(fā)票了 企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號> ·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
我在第四季度季度預交時,沒有計入成本! 只是做了借 預付,貸 銀行! 所以,并沒有計入成本! 現(xiàn)在取得發(fā)票,但是這個成本應該計入24年???
您好,是的,24年我們沒有按權(quán)責發(fā)生制記賬,這個金額有多少呢,
不到3萬元
哦哦,別去調(diào)整了,這是減少利潤,悄悄當成25年費用算了,摘要里不要出現(xiàn)24年字樣,外人是不知道這個費用歸屬哪一期的,發(fā)票也是25年開的,就當是24年預付款
老師,現(xiàn)在是我想調(diào)一下利潤! 因為,我的失誤! 忘了核酸罰款不得扣除! 導致,我現(xiàn)在調(diào)整罰款,我利潤就超過300萬,就不能享受優(yōu)惠了! 所以,想要把利潤調(diào)低一點! 那么,您有其他辦法嗎?!比如,除了調(diào)整成本還能調(diào)整什么呢?!
哦哦,那把這個3萬調(diào)到24年利潤表里,利潤能少一些,?我們有沒有24年新購入的固定資產(chǎn),可以調(diào)減一下所得額
沒有新購入的固定資產(chǎn)
那么這個3萬的成本是在匯算清繳的申報表中那欄填寫?!
您好,現(xiàn)在就要更正4季度?利潤表,匯繳也是體現(xiàn)在利潤表的,就是根據(jù)這個代理費本應記入的科目,比如是記在管理費用中,就增加申報的管理費用
也就是說如果調(diào)整成本就需要先更正4季度的財務報表跟4季度的企業(yè)所稅季報 請問可以直接在匯算清繳的申報表中扣除類中有一欄其他這欄填寫可以嗎?!
您好,要更正的,30000不是個小數(shù)字,季度和年度匯繳數(shù)據(jù)不一樣,我們還是減少會計利潤,系統(tǒng)會有風險提示的