你好,可以的 操作沒問題。
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開來的,但是這個發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時候怎么做分錄,才能不影響2024年的
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師,工程公司,成本暫估,我的成本發(fā)票在次年匯算清繳前收到發(fā)票是否可以?就是我的項目暫估成本在24年,有大部分成本發(fā)票要在25年匯算清繳前才能從采購商收到,成本發(fā)票都開在25年的日期
有張成本發(fā)票對方在12月份沒有開過來了,我現(xiàn)在能暫估先入成本,等明年匯算清繳之前收到這張成本發(fā)票就可以吧!這個暫估的金額有大小限制嗎?
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老師,這樣是否合乎稅法?會不會被認為虛增成本?
你好,這個在實操中有時候稅務局會要求你證明是24年的。
殘保金人數(shù)怎么算,少于30人免稅,計算殘保金的時候,就是個稅申報系統(tǒng)年總人數(shù)360人次這樣嗎?
老師,比如我今年截止到10月份,個稅申報系統(tǒng)職工薪酬每個月都是10人,但是11月,12月加入臨時工,11月加入40人,12月加入40人,那我的殘保金人數(shù)是多少人?
你好,每個月加起來除以12
老師,有不累計扣除勞務派遣人員代扣代繳,這部分算在殘保金人數(shù)里嗎?
你好,這個勞務的如果沒有超過一年,不用計入
超過一年是什么意思?
您好,就是要提供勞務超過一年的臨時工
小企業(yè)會計準則,收到以前年度的費用票,怎么做?是直接計入當期費用,還是直接做未分配利潤
你好這個計入利潤分配未分配利潤。
怎么做分錄?
你好借利,利潤分配未分配利潤貸應付賬款等。
分錄摘要直接就付什么費用這樣嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
老師,公司買入汽車,計入固定資產(chǎn),這種發(fā)票能抵扣進項稅嗎?分錄怎么做?折舊多少年?
收到機動車專票
購入特斯拉小汽車
你好,這個是可以抵扣的,一般就是不低于4年就可以了。
怎么做分錄?
是購買當月開始折舊嗎
你好,這個是從下月開始折舊。