你好,招待客戶不需要視同銷售。要無償贈送給其他個人才視同銷售。 將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業(yè)務(wù)招待費費,還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時候自帶買的酒水。該酒的發(fā)票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
老師您好:我公司購買了幾瓶白酒,如果用來吃飯的時候招待客戶在增值稅和企業(yè)所得稅上需要視同銷售嗎?
公司買煙酒來送客戶和招待客戶,收到普票,要作為視同銷售處理嗎?是要交增值稅嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們公司是制造業(yè),買酒水來招待客戶,稅務(wù)局要求我們把酒水視同銷售,補繳所得稅和增值稅
請問是有哪方面的正常依據(jù)呢
你們是不是直接送給了客戶,商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,這樣就需要視同銷售。如果是公司請客戶吃飯,酒水公司提供的,這樣計入業(yè)務(wù)招待費,商品所有權(quán)沒有發(fā)生變化,只是用來消費了。 無償送給客戶也屬于無償贈送給個人,政策規(guī)定是將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人屬于視同銷售。
主要是拿來送給客戶了這里吧,商品所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。