損益類(lèi)科目只能紅沖,其他科目可以相反的方向
老師,我想問(wèn)一下為什么二手車(chē)市場(chǎng)的金額跟實(shí)際金額不一樣,那我現(xiàn)在變動(dòng)了資產(chǎn)管理單,應(yīng)該怎么入賬?還有老師先前沖紅的分錄不是 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 貸:應(yīng)付對(duì)方 貸方紅字?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)之前多計(jì)提了稅金及附加,本月沖紅,稅金及附加是借方紅字,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是應(yīng)該借方藍(lán)字,還是貸方紅字呢
老師,稅金及附加在借方紅字,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)稅金及附加應(yīng)該是貸方紅字,那本年利潤(rùn)應(yīng)該是借方紅字,還是貸方藍(lán)字呢
你好老師,初級(jí)開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬紅字,那么登記T型賬在借方還是貸方,負(fù)數(shù)紅字的,怎么計(jì)算,在所在科目
老師?,我們收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的紅字專(zhuān)票怎么做賬?是要分情況嗎?如果未認(rèn)證抵扣,藍(lán)字未做賬,紅字發(fā)票也不用做賬,如果前期已認(rèn)證抵扣已做賬就做相反負(fù)數(shù)紅沖,或借方負(fù)數(shù)貸方負(fù)數(shù)貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是這樣做呢?
老師好,我們公司是做玻纖布的,成本核算的方式是什么?或者說(shuō)有哪些?
老公,我們公司是建筑公司,在個(gè)人那里買(mǎi)的沙子和石頭,個(gè)人提供不了發(fā)票,我們對(duì)公付款,個(gè)人提供收據(jù)。等到匯算清繳的時(shí)候,把收據(jù)部分納稅調(diào)增,補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅可以嗎
老師您好,集團(tuán)審計(jì)報(bào)告和組成部分審計(jì)報(bào)告的日期先后有什么要求嗎?從哪里算組成部分的第一期后事項(xiàng)段?
老師,5月份成立新公司,7月員工生病了,之前不會(huì)繳納社保醫(yī)保,7月去柜臺(tái)開(kāi)通的,7月給一個(gè)員工補(bǔ)交的5月的醫(yī)保460(實(shí)際交了468.97),6月的社保加醫(yī)保1190.48+462.35.7月的社保加醫(yī)保1190.48+460,6月計(jì)提了但是跟實(shí)際繳納的費(fèi)用不一樣差2元,5月跟6月這個(gè)社保我應(yīng)該怎么做賬
你好,上級(jí)撥款搞活動(dòng),但是我們活動(dòng)先搞,款是后面撥過(guò)來(lái)的才再支出,這個(gè)怎么做分錄,謝謝
今年這工作太難了,我會(huì)不會(huì)永遠(yuǎn)找不到工作啊,心灰意冷
老師你好!有未支付金額供應(yīng)商也不會(huì)支付,把這筆數(shù)據(jù)在會(huì)計(jì)怎樣處理,
老師,新接手的公司會(huì)計(jì)1080310990000000000和1080301000000000000 我捋順了下發(fā)票發(fā)現(xiàn)同一個(gè)產(chǎn)品我司開(kāi)過(guò)2種不同的分類(lèi)編碼。請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!個(gè)人獨(dú)資是屬于個(gè)體戶(hù)嗎
廠(chǎng)房院內(nèi),消防泵房有地下一層和地上一層,房產(chǎn)稅里面土地價(jià)值的分?jǐn)傇趺从?jì)算占地面積呢?
老師應(yīng)交稅費(fèi) 也可相反方向是嗎 老師一筆業(yè)務(wù) 損益紅沖 然后另外2個(gè)科目相反可以嗎 還是都紅沖好點(diǎn)呢
一般錯(cuò)賬最好是紅沖,
老師1月份的帳 我2月份也可以紅沖是嗎
都是在一個(gè)季度內(nèi),直接反結(jié)賬修改憑證,不建議紅沖
老師反結(jié)不了了 怎么辦呢
那么只有紅沖了就行
老師我直接把多的錢(qián)數(shù)紅沖就行 還是直接都更正了 然后重新做下呢
直接把多的錢(qián)數(shù)紅沖就行
好的老師
嗯嗯,祝你周末愉快!如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。