您好 因?yàn)槎周囀袌?chǎng)可以根據(jù)客戶的要求多開或者少開發(fā)票 你們是按照交易價(jià)格開具的么 為啥紅沖發(fā)票后二手車發(fā)票金額不一樣了?
老師,公司4月份收到一份專票以認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)分錄是借:管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金?,F(xiàn)在那個(gè)銷貨方聯(lián)系我們說那張專票不能用,要紅字沖紅,我們公司收到?jīng)_紅這份單子怎么處理呢,詳細(xì)分錄怎么做的?
好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4455.55有一張前一個(gè)季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負(fù)數(shù)990.1怎么讓他不在貸方?jīng)_平
老師你好,請(qǐng)問下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,請(qǐng)問我開了紅字發(fā)票沖收入,假設(shè)7月份做借方應(yīng)收賬款100,貸方收入90和銷項(xiàng)稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票,沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時(shí)候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應(yīng)收賬款必須在貸方,收入和銷項(xiàng)稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應(yīng)收賬款。
就是庫(kù)存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費(fèi),還是住宿費(fèi),是專票,稅率6個(gè)點(diǎn)
法人一些個(gè)人消費(fèi),開發(fā)票是公司名稱,公司沒有入賬,發(fā)票不作廢,有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
表格里引用了相同文件夾里另外一張表格的公式,然后把表格復(fù)制到另外一個(gè)新的文件夾,才能自動(dòng)更新引用新的文件夾里的另外一張表格的公式。然后,復(fù)制可以達(dá)到這種效果,但是另存為就不行,這是什么原理呢?
投資管理類公司可以使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎,規(guī)模大概2000萬。平時(shí)是持有股權(quán),必要時(shí)候賣點(diǎn)股權(quán)賺錢。
維修企業(yè)購(gòu)買的原材料,規(guī)格較多,沒有上存貨軟件,出庫(kù)的時(shí)候按照發(fā)票購(gòu)入的金額出庫(kù),沒按移動(dòng)加權(quán)平均法,可以嗎?
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您前面第一次收到的是普通發(fā)票 還是專票?
專票,后面車管所說機(jī)動(dòng)車不能跟其他資產(chǎn)的開在同一張發(fā)票,現(xiàn)在開的普通發(fā)票金額是72775 然后我在固定資產(chǎn)模塊做了變動(dòng)單,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢
那您還是沒有回復(fù)我 到底應(yīng)該是多少金額
就是現(xiàn)在二手市場(chǎng)開具的普通發(fā)票金額72775元
就是先前沖紅的那份發(fā)票的專用發(fā)票,不含稅金額是42331.77 稅額是5490.13 但是沖紅了, 那現(xiàn)在車子的原值是72775 ,那我應(yīng)該怎么入賬
您固定資產(chǎn)分錄是根據(jù)卡片生成憑證的么
是的,這份是變動(dòng)單
同學(xué) 請(qǐng)問您很急么 我今天一天在醫(yī)院 您一個(gè)問題都催我兩次了 您固定資產(chǎn)分錄是根據(jù)卡片生成憑證的么
是根據(jù)卡片生產(chǎn)憑證,有一點(diǎn)焦急,真的不好意思,老師
那您前面紅沖那份憑證已經(jīng)根據(jù)卡片生成了么
我確實(shí)在醫(yī)院看病 也沒騙你
老師是指我沖紅的憑證,還是先去入固定資產(chǎn)的那份憑證呢,先去入的固定資產(chǎn)都是根據(jù)卡片生成的憑證,我上面發(fā)了一份變動(dòng)單給你,你看一下怎么入賬才正確
涉及到固定資產(chǎn)分錄 要根據(jù)卡上生成 現(xiàn)在做固定資產(chǎn)減少 然后根據(jù)二手車市場(chǎng)發(fā)票再做固定資產(chǎn)增加
不是,是原值增加了,本來是42331.77的原值
關(guān)鍵是您發(fā)票要紅沖啊 那您增加固定資產(chǎn)原值 就是72775-42331.7=30443.3
已經(jīng)沖紅了呀,那我現(xiàn)在做了一個(gè)變動(dòng)單生產(chǎn)憑證后我該怎么入賬
變動(dòng)單生產(chǎn)憑證可以截圖我看看么
這是變動(dòng)單
您軟件要根據(jù)這個(gè)變動(dòng)單生成一份憑證 生成了么
生成了呀,那現(xiàn)在我是做借:固定資產(chǎn)72775 貸:應(yīng)付賬款:30443.23 貸:營(yíng)業(yè)外支出42331.77?
營(yíng)業(yè)外支出可以調(diào)整到借方紅字么