您好,出口退稅退稅金額還要知道進項稅額,算出來應交稅費是負數(shù),才存在退稅的,現(xiàn)在都是在電子稅務局里面導入報關單,系統(tǒng)會自動計算退稅金額的。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉內銷的情況,一般報關出口多久沒報出口退稅就必須轉內銷呀?另外轉內銷的時候我們這個對應的進項稅由于我們付款付的晚,供應商開票也開的晚,所以還未認證,那我們轉內銷時次月這個對應的進項票是不是就可以直接點抵扣呀?麻煩老師指點指點,謝謝!
#提問#老師出口退稅發(fā)票怎么開具,我們公司山東臨沂出口到越南,開具發(fā)票寫漢字還是英文?稅率和內銷稅率一樣嗎?備注欄需要備注哪些內容?具體5個聯(lián)次分別給誰怎么分的,麻煩老師給一一解答一下吧,謝謝
17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2024年6月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額137.7萬元并已抵扣。當月內銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1:7),該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬元,老師,這道題的潛臺詞是算什么,我用銷項稅額-進項稅額,結果發(fā)現(xiàn)不對,不知道它叫我算什么,麻煩老師解釋一下這道題,謝謝
老師請問下,上月內銷300萬,出口19000美元(還沒開票)征退稅率都一致是13%,那我這個月退稅怎么算,麻煩知道的老師回答下謝謝
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
上個月出口19000,未開票,這個月做未開票收入,沒有做退稅申報可以嗎
您好,出口當月就要確認收入,做出口賬務處理的,只是可以不申報出口退稅,出口退稅可以以后月份再來申報。
沒有在當月開票,次月申報的時候做未開票收入,次月補開票,這么操作可以不
您好,沒開票也要申報,出口一般都可以開形式發(fā)票的。
我意思就是次月申報時做未開票收入申報的。形式發(fā)票是什么