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#提問#老師出口退稅發(fā)票怎么開具,我們公司山東臨沂出口到越南,開具發(fā)票寫漢字還是英文?稅率和內(nèi)銷稅率一樣嗎?備注欄需要備注哪些內(nèi)容?具體5個聯(lián)次分別給誰怎么分的,麻煩老師給一一解答一下吧,謝謝

2023-07-08 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-08 09:43

第一個,對方企業(yè)的名稱可以用英文 商品名稱漢子 2稅率是零稅率的 3 國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局關(guān)于出口貨物勞務(wù)及適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)開具增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的通告》(國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局通告2019年第6號)規(guī)定,“其他欄次的填寫 單價欄、金額欄應(yīng)以換算成人民幣后的金額填列。如果出口企業(yè)以非FOB價格成交的,應(yīng)將其換算成FOB價格后填列。備注欄應(yīng)頂格填寫“出口發(fā)票”四個漢字,并須注明出口業(yè)務(wù)的合同號、貿(mào)易方式、成交方式、原幣金額、原幣幣種及適用匯率?!?/p>

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快賬用戶1581 追問 2023-07-08 10:01

怎么看是FOB價格?

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齊紅老師 解答 2023-07-08 10:04

Fob,它是不包含運(yùn)雜費(fèi)的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-08 10:04

應(yīng)該你的報關(guān)單上,里面有備注。

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第一個,對方企業(yè)的名稱可以用英文 商品名稱漢子 2稅率是零稅率的 3 國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局關(guān)于出口貨物勞務(wù)及適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)開具增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的通告》(國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局通告2019年第6號)規(guī)定,“其他欄次的填寫 單價欄、金額欄應(yīng)以換算成人民幣后的金額填列。如果出口企業(yè)以非FOB價格成交的,應(yīng)將其換算成FOB價格后填列。備注欄應(yīng)頂格填寫“出口發(fā)票”四個漢字,并須注明出口業(yè)務(wù)的合同號、貿(mào)易方式、成交方式、原幣金額、原幣幣種及適用匯率?!?/div>
2023-07-08
問題1?: 收到部分退稅額75840.15元時,應(yīng)做以下分錄: ?收款分錄?:借:銀行存款 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元?。 ?問題2?: ?留底稅額沖減?:由于前期已將認(rèn)證的進(jìn)項稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額”借方科目,收到退稅時需沖減該科目。但由于退稅是分批進(jìn)行的,因此沖減時應(yīng)按實際收到的退稅額進(jìn)行。此次沖減分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額 75840.15元(假設(shè)此次沖減完全基于已收到的退稅款)。 ?確認(rèn)總的出口退稅額?:您提到8到12月份出口的累計應(yīng)退稅116168.09元,前期累計認(rèn)證了118318.1元。在收到部分退稅后,應(yīng)確認(rèn)總的出口退稅額,并記錄剩余未退回部分。剩余未退回部分為:116168.09元 - 75840.15元 = 40327.94元。這部分待下次申報時一并處理。 ?免抵稅額?:由于您公司的增值稅征稅率和出口退稅率均為13%,因此理論上不應(yīng)產(chǎn)生免抵稅額。免抵稅額通常出現(xiàn)在征稅率高于退稅率的情況下?。 ?問題3?: ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷科目?:在您提供的情況下,由于增值稅征稅率和出口退稅率相同,且未提及內(nèi)銷業(yè)務(wù),因此不涉及“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷”科目。該科目通常用于處理征稅率高于退稅率時產(chǎn)生的免抵稅額?。
2025-02-16
尊敬的學(xué)員您好!參考一下。如果有規(guī)定要寫備注或者對方要求,最好把寫上,免得重新開。 1、選擇商品編碼 在開票軟件中,點擊系統(tǒng)設(shè)置,選擇商品編碼。 2、點擊增加 進(jìn)入商品編碼界面,點擊增加。 3、輸入商品名稱 在商品編碼添加界面,商品名稱處輸入商品完整名稱,服務(wù)類填寫其服務(wù)的名稱,按照實際開票情況或?qū)Ψ揭筇顚懙纳唐访Q進(jìn)行填寫。 4、點稅收分類編碼旁方框 在商品編碼添加界面,點擊稅收分類編碼后的方框。 5、選擇稅收分類編碼 進(jìn)入稅收分類編碼選擇界面,編碼可以在左側(cè)分類里查找,也可以在右上角搜索關(guān)鍵詞,如果搜索不到可以換個關(guān)鍵詞繼續(xù)搜索,可查看編碼后的“說明”,雙擊選中說明描述與商品最接近的編碼,深色為大類不可選擇。 6、完成商品編碼的添加 稅率如不是稅局規(guī)定的填開稅率,可以修改,點擊保存,對商品信息進(jìn)行保存,完成商品編碼的添加。
2023-03-12
同學(xué)你好 這個可以的 2.增加的話直接手動增加了 3.要備注的 是這樣的
2023-03-15
你好,你們這種情況,建議與建設(shè)方也就是你們的甲方與你們總公司還有你們分公司簽訂三方協(xié)議,同意授權(quán)你方也就是1公司主導(dǎo)項目建設(shè),開發(fā)票以及收款,簽訂分包合同以及后期結(jié)算,你們總公司也就是2收取合同管理費(fèi)3.5%并開具這部分發(fā)票。這樣所有供應(yīng)商、分包商的發(fā)票都開給你們(發(fā)票抬頭你們分公司名稱跟稅號),這樣就能把控發(fā)票風(fēng)險,另外對于分包供應(yīng)商的發(fā)票需要進(jìn)行前期稅務(wù)測算,避免多交稅也就是避免進(jìn)項大于銷項。另外要合計預(yù)計資金缺口,做好融資,同時及時收回資金降低資金成本。
2020-11-23
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