通常不可以。財(cái)務(wù)年報(bào)上年金額應(yīng)依據(jù)上一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填,而非企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)。二者編制目的、依據(jù)、方法不同,調(diào)整事項(xiàng)和審計(jì)要求也有別,直接用所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)可能致財(cái)務(wù)年報(bào)不準(zhǔn)確。
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額和上年年末余額應(yīng)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫
老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(年)是按年未利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)填還是按企業(yè)所得稅年報(bào)增整后的數(shù)據(jù)填,因?yàn)橛姓{(diào)增
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)表利潤(rùn)表上年金額根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)填??
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)手填的數(shù)據(jù),上年金額可以根據(jù)報(bào)上一年企業(yè)所得稅年報(bào)上的數(shù)據(jù)填嗎
老師,導(dǎo)入23年的上年數(shù)據(jù)后提交不了,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以填上年金額嘛
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
就是上年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
系統(tǒng)沒(méi)發(fā)現(xiàn)之前的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,第四季度的利潤(rùn)表也沒(méi)有
同學(xué)你好 財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有嗎
24年接過(guò)來(lái)的,23的沒(méi)有
之前的也得 他給你呀 就是打印出來(lái)的憑證財(cái)務(wù)報(bào)表等