同學(xué)你好,如果金額很大的話,盡量處理掉, 發(fā)票收到了,卻沒有實(shí)物, 這本身就是一種風(fēng)險(xiǎn),屬于虛開發(fā)票
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,是這樣的,我們5月份購進(jìn)商品25噸,對(duì)方當(dāng)月就開了專票,貨沒有發(fā),因?yàn)槲覀兌际俏覀冧N售多少,對(duì)方就發(fā)多少貨過來,我們沒有支付貨款,也沒有認(rèn)證,我5月份是這樣賬務(wù)處理的,沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計(jì)扣除,8月份我們銷售10噸,單月賬務(wù)處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除部分沒有在賬上處理,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
有這樣一筆業(yè)務(wù),發(fā)生的時(shí)間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據(jù),當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項(xiàng)目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有及時(shí)的如成本,也沒有申報(bào)個(gè)稅,所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問題? 老師這個(gè)該怎么解決呢?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時(shí)沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時(shí)銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實(shí)際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),在2023年時(shí)有入賬一筆分錄,借:在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)在途物資是根據(jù)平臺(tái)收到 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 先入賬的,但是對(duì)方的出庫單和我司也沒有入庫單也沒有,所以一直沒有轉(zhuǎn)庫存商品。但是現(xiàn)在都2025單了,還一直掛在途物資(也就是資產(chǎn)負(fù)債表上存貨顯示),請(qǐng)問這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
那如果要調(diào)整的話,要怎么調(diào)整呢
理論上說,具體業(yè)務(wù)沒有的話,進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣的 所以,把上面的分錄給對(duì)沖掉。假如總金額=113 借:在途物資? ?-100 進(jìn)項(xiàng)稅? ?-13 貸:應(yīng)付賬款? ?113
您 是說直接紅字沖掉,這樣的話原先用的進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月就要轉(zhuǎn)回會(huì)增加這個(gè)月的稅負(fù)率,是這樣嗎
會(huì)的,會(huì)增加的,? 你的理解是正確的 你的賬上,進(jìn)項(xiàng)稅紅沖, 稅局做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 早點(diǎn)處理掉吧,這個(gè)發(fā)票本身就不應(yīng)該抵扣,可是你們卻抵扣了,萬一哪天稅局來查,再調(diào)的話,還得收滯納金呢
進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的話,到時(shí)申報(bào)表那是填哪一項(xiàng)呢
是填寫在? 附表2上,中間部分,有一欄 專門填寫 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的格子