你好,這個(gè)是會(huì)持續(xù)下來(lái)的呀,除非他之前就是沒(méi)有申報(bào)。
小規(guī)模單位,五年前開(kāi)始零申報(bào),那之前是有數(shù)據(jù)的,但是五年前開(kāi)始公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不知道前一個(gè)人怎么報(bào)的現(xiàn)在都是零。本季度所得稅報(bào)表資產(chǎn)填零不通過(guò)了怎么辦?
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,換了一臺(tái)電腦重新安裝了扣繳軟件后打開(kāi)夠沒(méi)有之前申報(bào)的個(gè)人信息了,這個(gè)怎樣把以前的申報(bào)的數(shù)據(jù)下載下來(lái)了?是需要重新錄入信息嗎?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢(qián),用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我有家合伙個(gè)體原來(lái)是A、B兩個(gè)投資人,A占比40%,B占比60%,后在7月份時(shí)變更了投資人與投資比例,變成A與C兩個(gè)合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB兩個(gè)都已經(jīng)預(yù)繳了一部分個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,那現(xiàn)在季報(bào)和年度報(bào)表的數(shù)據(jù)要怎么填寫(xiě),
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒(méi)有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒(méi)有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
咨詢一下,我們有一個(gè)殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報(bào)勞動(dòng)合同通不過(guò),提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)要咋么處理
老師:金字塔邏輯, A子集團(tuán)收3家個(gè)體戶酒店的管理費(fèi)做為收入,合起來(lái)不超過(guò)500萬(wàn); B子集團(tuán)收3家個(gè)體戶酒店的管理費(fèi)做為收入,合起來(lái)不超過(guò)500萬(wàn);C子集團(tuán)收3家個(gè)體戶酒店的管理費(fèi)做為收入,合起來(lái)不超過(guò)500萬(wàn);母公司是以投資入股方式分得ABC子公司的分紅, 請(qǐng)問(wèn)老師:這種稅務(wù)設(shè)計(jì)方案是最節(jié)稅的嗎?ABC及母公司也是可以單獨(dú)售賣(mài)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師就是那個(gè)科目余額表,我這個(gè)月有本期發(fā)生額填了,然后下個(gè)月的期末余額會(huì)不會(huì)累積下來(lái)就等于說(shuō)我在八月份有一個(gè)問(wèn)題發(fā)生額那期末余額是不是下個(gè)次月的時(shí)候就自動(dòng)會(huì)把本機(jī)發(fā)生額過(guò)渡到期末余額期初余額是要體現(xiàn)嗎?
老師,公司自己的兩個(gè)賬戶轉(zhuǎn)款,備注寫(xiě)什么啊
老師 我們租了老板的房子 非住宅 去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 開(kāi)出來(lái)的前比如說(shuō)是一年1200元 出的房產(chǎn)稅土地稅的發(fā)票都是誰(shuí)的名字抬頭的呢
出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷(xiāo)售單位怎么填? A是外貿(mào)公司,境內(nèi)收發(fā)貨人填的A,生產(chǎn)銷(xiāo)售單位填B嗎?還是倆都填A(yù)
生產(chǎn)型企業(yè)免抵退,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的稅額有2個(gè)月沒(méi)調(diào)減,可以調(diào)減在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
關(guān)于海關(guān)報(bào)關(guān)單,我們是出售給美國(guó)客戶,然后貿(mào)易國(guó)是美國(guó),抵運(yùn)國(guó)中國(guó),指運(yùn)港中國(guó)境內(nèi),貨代只能提供貨物收據(jù),沒(méi)有提單,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)洗面奶10元一瓶,買(mǎi)2瓶送一瓶,怎么開(kāi)發(fā)票呢,我可以直接開(kāi)洗面奶,數(shù)量3,金額20嗎?還是需要折扣那些
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司申請(qǐng)高企,專利呀,軟著這些都是買(mǎi)的,那我研發(fā)費(fèi)用這一塊應(yīng)該怎么弄呀。研發(fā)費(fèi)用比例有好多哇
報(bào)了的,之前還交了稅的,到這現(xiàn)在新法人登錄申報(bào)就提取不到之前交稅的記錄了。
你好,你是不是換了電腦?因?yàn)檫@個(gè)是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的,重裝過(guò)或者換了電腦他就沒(méi)有。
嗯,之前是其他人在報(bào),我第一次登錄的是用前法人的信息登錄的,就能看見(jiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù),后面就登錄不進(jìn)去了只能用后法人身份才可以登錄,現(xiàn)在我登錄的自然人電子稅務(wù)網(wǎng)頁(yè)版是用后法人身份登錄的也看不見(jiàn)之前的數(shù)據(jù)。
你好,網(wǎng)頁(yè)版上面確實(shí)是看不到的
之前是交了所得稅的,這申報(bào)又有稅,收入成本跟之前是一樣的,這不得交重復(fù)啊?
你好,這個(gè)不會(huì)重復(fù)教啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在交的部分是會(huì)減掉之前的部分后的差額。
就是沒(méi)減啊
你好,如果沒(méi)有之前的數(shù)據(jù),沒(méi)辦法導(dǎo)入的話, 你可以去稅務(wù)局大廳填表申報(bào)。
2季度前法人57360-54298=3062所得稅交了153.1,現(xiàn)在后法人申報(bào)應(yīng)該能提取到之前申報(bào)的稅費(fèi),可是沒(méi)有減掉153.1,顯示還是正常計(jì)算出來(lái)的稅費(fèi)。
如果這樣子的話確實(shí)就多交了,你可以去稅務(wù)局。填表申報(bào)
我想問(wèn)如果報(bào)成虧損,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)還通知退稅喲,這種是不是只能大廳去申報(bào)。
你好,這個(gè)暫時(shí)是不會(huì)退稅的。
一般情況下就算有負(fù)數(shù)的話也是留底的概率大。
就怕稅務(wù)局打電話,如果我就這樣報(bào)了,在把稅費(fèi)交了,交多了稅務(wù)局會(huì)不會(huì)管呢
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。你可以到第二年匯算的時(shí)候再退稅。
那太麻煩了
你好,你如果有多交的話,肯定最終也還是要處理的。
嗯,那還只能去大廳交了
交的稅費(fèi)又提取不出來(lái),這申報(bào)繳納也沒(méi)扣減,始終不對(duì)啊
你好,你去大廳申報(bào)的話就不會(huì)多交了。