制造行業(yè)成本核算各要素合理占比 傳統(tǒng)勞動密集型:材料 50%-70%,人工 20%-30%,制造費用 10%-20%。 技術密集型:材料 30%-50%,人工 30%-40%,制造費用 20%-30%。 資本密集型:材料 40%-60%,人工 15%-25%,制造費用 20%-35%。 房租、水電、工資的計提與分攤 房租:計提時按合同金額借記相關費用,貸記 “其他應付款” 等;分攤按使用部門,車間入制造費用,管理部門入管理費用,銷售部門入銷售費用。 水電:計提按水電表讀數和單價計算借記相關費用,貸記 “其他應付款”;分攤車間入制造費用按工時等分配,管理和銷售部門分別入管理和銷售費用。 工資:計提按考勤績效等借記 “生產成本”“制造費用”“管理費用”“銷售費用” 等,貸記 “應付職工薪酬”;生產工人工資入生產成本,車間管理人員入制造費用后分配,行政和銷售人員入管理和銷售費用。
生產制造企業(yè),購進原材料或者周轉材料-包裝材料 產生的運費 如果后期單獨收到運費發(fā)票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進到費用不是進到生產成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統(tǒng)一進到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產成本么?進了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
找樸老師解決問題,謝謝! 1、制造行業(yè)成本核算這一塊,材料,人工,制造費用,各占比多少,才是合理的 2、房租,水電,工資,怎么計提,攤分成本
找樸老師解決問題,樸老師,你好!麻煩老師指點一下,謝! 1月委外加工42902個背包,銷售收入是4062011.77元,加工費1349285元,加工人工費占比收入33% 1月本廠自產28605個背包,銷售收入是2825410.58元,人工成本769514元,自產人工成本占比收入27% 按制造行業(yè)成本核算各要素合理占比,技術密集型人工占比30%-40%,那么,對于外賬來說,加工人工費實際是33%,是不是要調整減少? 還有一個問題就是本廠自產成品是28605個,人數共107人,包含有車間工人,車間管理人員,辦公室人員工資,請問人工成本共769514元,請問是合理嗎? 委外加工回來的產成品,也需經本廠工人組裝檢查過沒有問題再出貨的,即意思是說人工成本也包含了這些計時工資
找樸老師解決一下問題,謝!這個月確認收入1089萬,公司費用需要多少才合適,公司費用是不是包括成本發(fā)票和普通發(fā)票,成本發(fā)票是平時的材料成本和制造費用,普通發(fā)票就是日常運營費用,包括一些招待費,辦公費,差旅費,水電費,那么,對于稅務賬來說,這個費用占比收入多少才合適?
找樸老師解決一下問題,謝! 1、對于外賬來說,委外加工占比收入,自產人工占比收入多少才適合 2、5月的賬,加工費占比收入36%,平均每個包25元,本廠自產占比收入46%,平均每個包33元,做的款不一樣,請問這個比例正常嗎 3、知道了銷量,比如說銷售額100萬,成本90萬,那么料,工,費,占比是怎么配比的倒算出來做賬的
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個月 7月份又讓會計添加上了, 但是6月的已經無法補交了, 有影響?
電信開的發(fā)票: 電信服務*綜合信息服務費,但是查出來應該開信息技術服務*綜合信息服務費,開票編碼是按電信服務開還是信息技術服務
個獨企業(yè)資產負債表未分配利潤20萬,是不是法人可以直接打到他的賬戶?。?/p>
月底結轉增值稅及附加稅要不要結轉
固定資產建筑物,一直提折舊,還沒有計提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個建筑物現在怎么處理賬務
老師,我想問下,建筑公司異地2季度預交的所得稅,是在什么時候遞減,我申報第二季度所得稅沒有取到數
企業(yè)所得稅是根據當期利潤總額交稅嗎,所以調整利潤分配科目,不會影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項支付利息時間到底影不影響,以前看有的題目,這個選項是不影響的?
我現在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現有一個情況 當時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現在不是如何填表了,實際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現了587.48的稅款,
1、那個人工,材料,費用,如果超出合理占比,是不是就要對應調整降低 2、工資:借:生產成本-基本生產成本 管理費用-職工薪酬 制造費用-車間管理工資 貸:應付職工薪酬 3、房租:借:制造費用-房租 管理費用-房租 貸:其他應付款 4、水電:借:生產成本-基本生產成本,制造費用,管理費用 貸記“生產成本-輔助生產-供水,供電,老師,是不是這樣做會計分錄,謝!
同學你好 對的 是這樣
老師,請問一下以上第1個問題還沒有解答,然后,上面計提水電是這個分錄,沒有錯吧
同學你好 是的 這個沒錯的
人工,材料,費用,如果超出合理占比,是不是就要對應調整降低重新核算
老師,還有一個問題,1月新買了一車輛貨車,原金額是138000元,用舊車抵了17000元,實際對公支付了121000元,請問什么做會計處理分錄
是的 2.先做固定資產清理 借應付賬款貸固定資產清理貸銷項 借固定資產 貸銀行 貸應付賬款
舊車售賣給個人呢,不賣車行,沒有發(fā)票呢,是不是這樣做會計分錄借:銀行存款, 貸:固定資產清理
那就 借銀行貸固定資產清理貸銷項 借固定資產清借累計折貸固定資產
個人開不了發(fā)票,那就是借:銀行 貸:固定資產清理了,對吧
還得貸銷項哦,要交增值稅的
老師,那個貨車老板賣給了他們一個朋友,不能開票給我們,所以我沒有明白,為什么還得貸銷項,謝謝!
你們賣出去的是你們開票,是你們的收入,所以貸銷項
是哦,我們變賣資產了,務必要開票給他們嗎,可以開個人嗎
可以不開,但是要做未開票的
那要做未開票,是不是就沒有銷項了
老師,請問一下,去年已讓員工填寫了2024年個人所得稅專項扣除,那么,今年是不是也要通知員工重新填寫2025年個人所得稅專項扣除呢
同學你好 有的,未開票收入和開票收入一樣的做分錄
老師,請問一下,去年已讓員工填寫了2024年個人所得稅專項扣除,那么,今年是不是也要通知員工重新填寫2025年個人所得稅專項扣除呢,麻煩回復一下,謝!
未開票收入和開票收入都是借:銀行存款,貸:固定資產清理, 應交稅費-應交增值稅-銷項嗎
同學你好 對的 是這樣的