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1月份發(fā)放了2024年11月和12月份的工資,那現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?

2025-02-10 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 21:36

你好,根據(jù)個(gè)稅法相關(guān)規(guī)定,按照實(shí)際發(fā)放工資薪金申報(bào)個(gè)稅,也就是1月要申報(bào)24年11和12月兩個(gè)月的工資合計(jì)。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 21:38

11月和12月工資都是4000,那么現(xiàn)在合并申報(bào)時(shí)要交個(gè)稅了

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齊紅老師 解答 2025-02-10 21:41

嗯,是的,主要是之前24年12月需要零申報(bào),跨年了。25年的個(gè)稅匯算需要到26年才做,才能退稅。如果之前你們的工資沒達(dá)到6萬了/年,1月申報(bào)的時(shí)候會(huì)提示一次扣除6萬,這種情況的也不需要交稅。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:01

是年終入職的,不能在1月一次性扣除的

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:02

是年中入職的,不能在1月一次性扣除6萬

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齊紅老師 解答 2025-02-10 22:05

該交稅交稅吧,主要是時(shí)間節(jié)點(diǎn)不太好,做好解釋工作,明年個(gè)稅匯算的時(shí)候大部分都是能退回的。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:08

如果當(dāng)事人不想交稅呢?有沒有其他解決辦法,再說這個(gè)工資已經(jīng)發(fā)放了,個(gè)稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 22:19

那就是公司沒有履行代扣代繳義務(wù)了,如果不幸被稅務(wù)局查到了,至少處于稅款的3倍罰款。我也很理解你的工作,都是這么過來的,不給他們代扣個(gè)稅申報(bào)被查住了是我們的責(zé)任,代扣了又有阻力。你們工資已經(jīng)發(fā)放了也沒扣個(gè)稅,那1月就只申報(bào)12月的工資,然后3月份的時(shí)候只通知必須參加個(gè)稅匯算清繳的人,讓他們自己手動(dòng)修改工資薪金總額,加上11月工資4000。對(duì)于那些補(bǔ)稅不超400和工資總額不超12萬免于匯算清繳的人,就不用管他們了。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:30

這個(gè)月只申報(bào)12月的工資,然后個(gè)稅匯算時(shí)候這個(gè)人修改自己的工資總額就行?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 22:39

嗯,那個(gè)是需要參加個(gè)稅匯算清繳的人才手動(dòng)修改工資薪金總額,加上11月工資。對(duì)于那些免于匯算清繳的人,不用管他們了,因?yàn)榧词固盍丝赡芤步徊涣硕?。這個(gè)處理方法已經(jīng)是最大程度彌補(bǔ)之前說的那個(gè)合并申報(bào)了。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:46

公司就這一個(gè)人,年中才開始發(fā)工資,屬于免于匯算清繳的情況

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齊紅老師 解答 2025-02-10 22:51

只要他符合免于匯算清繳的情形,那就只申報(bào)12月工資,這樣處理不存在漏報(bào)少交稅的情形,也履行代扣代繳義務(wù)了。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 22:54

符合免于匯算清繳的情形,那如果只申報(bào)12月份工資,那么1月份發(fā)放這兩個(gè)月的工資,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 23:01

你們11月和12月計(jì)提工資了么,還是什么時(shí)候發(fā)放工資什么時(shí)候計(jì)提工資。如果是后者,就記入1月工資,借管理費(fèi)用—工資,貸應(yīng)付職工薪酬;借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。(摘要就只寫計(jì)提工資和發(fā)放工資,不寫時(shí)間月份)然后做24年所得稅匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)記入25年的工資薪金8000納稅調(diào)增,25年匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減8000。

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齊紅老師 解答 2025-02-10 23:03

就是賬可以按照實(shí)際發(fā)放記入25年的人工了,但是稅前扣除還是按照實(shí)際年份扣除,該調(diào)增調(diào)增,該調(diào)減調(diào)減。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 23:07

如果都計(jì)入25年1月份,匯算時(shí)候不是應(yīng)該先調(diào)減后調(diào)增嗎?

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 23:08

還有這個(gè)人一直沒有申報(bào)過專項(xiàng)附加扣除,如果現(xiàn)在是2月份申報(bào)上,那么申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候能享受專項(xiàng)附加扣除嗎?就是2月才填信息,能從1月開始扣專項(xiàng)附加扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 23:17

對(duì)的,是應(yīng)納稅所得額調(diào)減,我那個(gè)意思是工資薪金增加。不能,只能從2月開始扣除,1月已經(jīng)過去了。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 23:32

什么時(shí)候發(fā)放工資什么時(shí)候計(jì)提工資,這種情形,如果1月合并申報(bào)交個(gè)稅的話,這個(gè)賬務(wù)又該怎么處理呢?

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快賬用戶4593 追問 2025-02-10 23:34

個(gè)稅申報(bào)不就是實(shí)際發(fā)放了才申報(bào)嗎?賬上處理不應(yīng)該是發(fā)放是計(jì)提,接著直接發(fā)放,應(yīng)付職工薪酬科目余額為0,難道是每個(gè)月還要先計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬科目有個(gè)余額?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 00:27

工資就是應(yīng)該月末計(jì)提下個(gè)月發(fā)放的,應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額。計(jì)提工資跟個(gè)稅申報(bào)沒關(guān)系,計(jì)提了不一定發(fā),但是遲早會(huì)發(fā)的,計(jì)提工資就是先把這個(gè)月的工資費(fèi)用按照計(jì)提數(shù)記入相應(yīng)的成本費(fèi)用中,不跨月不錯(cuò)配。

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快賬用戶4593 追問 2025-02-11 08:56

工資是這樣計(jì)提的話,個(gè)稅系統(tǒng)是按實(shí)際發(fā)放申報(bào)的,那這樣賬上不就和系統(tǒng)申報(bào)的產(chǎn)生了差異了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-11 08:59

允許有差異的,個(gè)稅申報(bào)按照個(gè)稅法,我們記賬按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,它們本來就有稅會(huì)差異,所以才有了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)工作,如果在匯算清繳的時(shí)候,還沒發(fā),那么計(jì)提的工資費(fèi)用是那么納稅調(diào)增的,不能稅前扣除。

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