你好,根據(jù)個(gè)稅法相關(guān)規(guī)定,按照實(shí)際發(fā)放工資薪金申報(bào)個(gè)稅,也就是1月要申報(bào)24年11和12月兩個(gè)月的工資合計(jì)。
老師,11月的工資12月發(fā)放1月份申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報(bào)了,不想跨年申報(bào),這樣就是1月份申報(bào)時(shí)把11月和12月的工資加一起申報(bào)就可以了吧?
老師我想問一下,2022年年終獎(jiǎng)在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎(jiǎng)?
老師,我們10月和11月份工資,12月一起發(fā)放。申報(bào)個(gè)稅還是12月份申報(bào)10月份工資表,1月份申報(bào)11月工資表嗎?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
有個(gè)員工這個(gè)月發(fā)放11月份工資,現(xiàn)在離職發(fā)放12月工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?申報(bào)一次,還是12月份的工資放到2月申報(bào)?
請(qǐng)問電腦賬在哪里登陸進(jìn)去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來抵扣進(jìn)項(xiàng),我們購(gòu)進(jìn)稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進(jìn)項(xiàng)專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是多少?
新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì)
你好!請(qǐng)問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對(duì)公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們?cè)趺床椋砍黾{說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個(gè)稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購(gòu)買的車子車輛購(gòu)置稅是14601.77,機(jī)動(dòng)車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購(gòu)買,雖然車輛購(gòu)置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個(gè)人做的是:應(yīng)賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負(fù)債表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)數(shù)2800是在預(yù)收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應(yīng)收賬款的余額是個(gè)負(fù)數(shù),是不是沒錯(cuò)的?
老師,過戶費(fèi)怎么寫分錄
11月和12月工資都是4000,那么現(xiàn)在合并申報(bào)時(shí)要交個(gè)稅了
嗯,是的,主要是之前24年12月需要零申報(bào),跨年了。25年的個(gè)稅匯算需要到26年才做,才能退稅。如果之前你們的工資沒達(dá)到6萬了/年,1月申報(bào)的時(shí)候會(huì)提示一次扣除6萬,這種情況的也不需要交稅。
是年終入職的,不能在1月一次性扣除的
是年中入職的,不能在1月一次性扣除6萬
該交稅交稅吧,主要是時(shí)間節(jié)點(diǎn)不太好,做好解釋工作,明年個(gè)稅匯算的時(shí)候大部分都是能退回的。
如果當(dāng)事人不想交稅呢?有沒有其他解決辦法,再說這個(gè)工資已經(jīng)發(fā)放了,個(gè)稅怎么處理?
那就是公司沒有履行代扣代繳義務(wù)了,如果不幸被稅務(wù)局查到了,至少處于稅款的3倍罰款。我也很理解你的工作,都是這么過來的,不給他們代扣個(gè)稅申報(bào)被查住了是我們的責(zé)任,代扣了又有阻力。你們工資已經(jīng)發(fā)放了也沒扣個(gè)稅,那1月就只申報(bào)12月的工資,然后3月份的時(shí)候只通知必須參加個(gè)稅匯算清繳的人,讓他們自己手動(dòng)修改工資薪金總額,加上11月工資4000。對(duì)于那些補(bǔ)稅不超400和工資總額不超12萬免于匯算清繳的人,就不用管他們了。
這個(gè)月只申報(bào)12月的工資,然后個(gè)稅匯算時(shí)候這個(gè)人修改自己的工資總額就行?
嗯,那個(gè)是需要參加個(gè)稅匯算清繳的人才手動(dòng)修改工資薪金總額,加上11月工資。對(duì)于那些免于匯算清繳的人,不用管他們了,因?yàn)榧词固盍丝赡芤步徊涣硕?。這個(gè)處理方法已經(jīng)是最大程度彌補(bǔ)之前說的那個(gè)合并申報(bào)了。
公司就這一個(gè)人,年中才開始發(fā)工資,屬于免于匯算清繳的情況
只要他符合免于匯算清繳的情形,那就只申報(bào)12月工資,這樣處理不存在漏報(bào)少交稅的情形,也履行代扣代繳義務(wù)了。
符合免于匯算清繳的情形,那如果只申報(bào)12月份工資,那么1月份發(fā)放這兩個(gè)月的工資,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
你們11月和12月計(jì)提工資了么,還是什么時(shí)候發(fā)放工資什么時(shí)候計(jì)提工資。如果是后者,就記入1月工資,借管理費(fèi)用—工資,貸應(yīng)付職工薪酬;借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。(摘要就只寫計(jì)提工資和發(fā)放工資,不寫時(shí)間月份)然后做24年所得稅匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)記入25年的工資薪金8000納稅調(diào)增,25年匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減8000。
就是賬可以按照實(shí)際發(fā)放記入25年的人工了,但是稅前扣除還是按照實(shí)際年份扣除,該調(diào)增調(diào)增,該調(diào)減調(diào)減。
如果都計(jì)入25年1月份,匯算時(shí)候不是應(yīng)該先調(diào)減后調(diào)增嗎?
還有這個(gè)人一直沒有申報(bào)過專項(xiàng)附加扣除,如果現(xiàn)在是2月份申報(bào)上,那么申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候能享受專項(xiàng)附加扣除嗎?就是2月才填信息,能從1月開始扣專項(xiàng)附加扣除嗎
對(duì)的,是應(yīng)納稅所得額調(diào)減,我那個(gè)意思是工資薪金增加。不能,只能從2月開始扣除,1月已經(jīng)過去了。
什么時(shí)候發(fā)放工資什么時(shí)候計(jì)提工資,這種情形,如果1月合并申報(bào)交個(gè)稅的話,這個(gè)賬務(wù)又該怎么處理呢?
個(gè)稅申報(bào)不就是實(shí)際發(fā)放了才申報(bào)嗎?賬上處理不應(yīng)該是發(fā)放是計(jì)提,接著直接發(fā)放,應(yīng)付職工薪酬科目余額為0,難道是每個(gè)月還要先計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬科目有個(gè)余額?
工資就是應(yīng)該月末計(jì)提下個(gè)月發(fā)放的,應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額。計(jì)提工資跟個(gè)稅申報(bào)沒關(guān)系,計(jì)提了不一定發(fā),但是遲早會(huì)發(fā)的,計(jì)提工資就是先把這個(gè)月的工資費(fèi)用按照計(jì)提數(shù)記入相應(yīng)的成本費(fèi)用中,不跨月不錯(cuò)配。
工資是這樣計(jì)提的話,個(gè)稅系統(tǒng)是按實(shí)際發(fā)放申報(bào)的,那這樣賬上不就和系統(tǒng)申報(bào)的產(chǎn)生了差異了嗎
允許有差異的,個(gè)稅申報(bào)按照個(gè)稅法,我們記賬按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,它們本來就有稅會(huì)差異,所以才有了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)工作,如果在匯算清繳的時(shí)候,還沒發(fā),那么計(jì)提的工資費(fèi)用是那么納稅調(diào)增的,不能稅前扣除。