你好,個稅納稅義務發(fā)生時間是支付后的次月
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎是2021年1月份計提的,2021年2月份申報并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎可以在2021年12月份計提嗎?2、那么申報呢?年終獎一年只能申報一次,2022年1月份申報的話,申報的還是12月份的工資啊,年終獎可以申報嗎?還是說年終獎要在2022年2月份申報呢?
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
老師您好!個稅申報系統(tǒng)當時申報的是什么時候的工資?比如我現(xiàn)在是2月份申報1月份的個稅,那1月份申報數(shù)據(jù)的工資所屬期是1月份還是12月份的?
老師 現(xiàn)在申報所屬期1月的個稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報1月份的個稅是報0還是報12月的工資?
老師 現(xiàn)在申報所屬期1月的個稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報1月份的個稅是報0還是報12月的工資?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
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我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
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?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
如果你是一月份支付,就是2月份申報
那1月份發(fā)放的是12月工資,就是說2月份申報的12月份工資和年終獎?
是的,上面敘述完全正確
那我想問一下,比如我們一家關聯(lián)公司的員工1月份開始才在我們公司買社保,那這部分轉移過來的員工2月份才開始在我們這邊發(fā)放工資,那后面他們的年終獎是不是還在舊公司申報扣稅
你好,哪發(fā)放那申報,也就是誰誰是支付方誰申報
我意思是不是2月份申報的是12月份工資和1月份發(fā)放的年終獎?1月份發(fā)放的12月份工資和年終獎,那轉過來的員工2月份才發(fā)1月份的工資,這應該是不影響年終獎的申報扣稅吧
對,不影響,按照我上面說的原則做申報即可
老師,那如果年終獎是在1月份單獨發(fā)放的話,我是將年終獎和12月份工資合并申報?
你要是單獨發(fā)放,你是想使用合并申報還是單獨申報政策
2022年不是只能合并申報?
不是啊,剛發(fā)布新政策,單獨申報延長了
延長到什么時候,還有老師,我們通常發(fā)放的年終獎是稅前的?就比如說我過年前才發(fā)放,然后在1月份的工資扣回稅金,是這樣理解?
發(fā)放稅前稅后看您公司自己的規(guī)定,這個稅法沒有規(guī)定, 只是你發(fā)的稅前或者稅后申報金額不同而已 就比如說我過年前才發(fā)放,然后在1月份的工資扣回稅金,是這樣理解?你什么時候發(fā)放什么時候扣除個稅
那我過年前發(fā)放,就是在個稅系統(tǒng)所屬期1月份就要申報這筆年終獎?
比如你1月份發(fā)放,2月份就申報,12月份發(fā)放,1月份申報