您好,代扣代繳不是損益科目,記在2月實(shí)際申報(bào)個(gè)稅時(shí), 我們的勞務(wù)費(fèi)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這是要記在1月份的
您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司在12月份取得了個(gè)人提供美的勞務(wù)發(fā)票,1月初需支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣除公司代扣代繳的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)是在1月申報(bào)還是2月申報(bào)呀?
老師我想問(wèn)一下,2022年年終獎(jiǎng)在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎(jiǎng)?
老師,同一個(gè)人給公司提供啦幾次勞務(wù),5月份開啦一次勞務(wù)票,6月份開啦2次勞務(wù)票,這幾次勞務(wù)費(fèi)是在6月份支付的,那我為他申報(bào)代扣代繳個(gè)稅是在什么時(shí)間申報(bào)呢?
老師 現(xiàn)在申報(bào)所屬期1月的個(gè)稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報(bào)1月份的個(gè)稅是報(bào)0還是報(bào)12月的工資?
老師 現(xiàn)在申報(bào)所屬期1月的個(gè)稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報(bào)1月份的個(gè)稅是報(bào)0還是報(bào)12月的工資?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
申報(bào)個(gè)稅的所屬期,1月發(fā)放個(gè)人勞務(wù)費(fèi),那2月才收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票注明企業(yè)要代扣代繳個(gè)稅。那是在發(fā)放次月申報(bào)個(gè)稅,還是在收到發(fā)票的次月申報(bào)?
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,成本費(fèi)用記在1月,我們申報(bào)個(gè)稅在1月所屬期,那就是在收到發(fā)票的月申報(bào)(所屬期1月
工資申報(bào),是在計(jì)提的次月申報(bào),還是在發(fā)放的次月申報(bào)?
您好,計(jì)提的次月,稅務(wù)也是根據(jù) 這個(gè)來(lái)比對(duì)的
不,是發(fā)放的次月,特地咨詢過(guò)稅務(wù)的,18年新個(gè)稅法出來(lái)后,稅務(wù)局還給特地給我們企業(yè)做了個(gè)稅培訓(xùn),專門強(qiáng)調(diào),發(fā)放工資的次月申報(bào)個(gè)稅
您好,這個(gè)文件我也看過(guò),我想確認(rèn)一下,? 我們的勞務(wù)費(fèi)是哪月記賬的,上面文件是合適有些公司是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,有些日企業(yè)就是的
可能各地稅務(wù)不一樣,不過(guò)我們這是這樣要求的
哦哦 ,這個(gè)可能的,我們稅務(wù)局是每年要比對(duì)工資費(fèi)用和本年申報(bào)個(gè)稅收入,我們是當(dāng)月發(fā)上月,所以是發(fā)放當(dāng)月申報(bào),申報(bào)的是記費(fèi)用的那個(gè)月所屬期
那稅務(wù)局查買賣合同的印花稅申報(bào)是跟當(dāng)期的購(gòu)銷發(fā)票比對(duì)的,那會(huì)按印花稅合同簽訂日期和金額申報(bào)嗎?還是隨著入賬發(fā)票金額申報(bào)?
您好,不看合同,這是看賬的, 您好,合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒有分開就是按含稅來(lái)申報(bào),不過(guò)這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來(lái)申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來(lái)看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來(lái)和我們的印花稅申報(bào)表來(lái)比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫(kù)存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù) 財(cái)稅〔2019〕13號(hào)規(guī)定,個(gè)人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征印花稅(不含證券交易印花稅)。個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同免印花稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅法》(中華人民共和國(guó)主席令第八十九號(hào))《印花稅稅目稅率表》中買賣合同備注中明確動(dòng)產(chǎn)買賣合同(不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同)
那還得看行業(yè),比如建筑業(yè)一個(gè)合同金額大還挺長(zhǎng)的周期,得老實(shí)按合同交
您好,是看賬,稅務(wù)哪會(huì)到每個(gè)公司查我們的合同哦