您好,代扣代繳不是損益科目,記在2月實(shí)際申報(bào)個(gè)稅時(shí), 我們的勞務(wù)費(fèi)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這是要記在1月份的
您好,請(qǐng)教個(gè)問題:公司在12月份取得了個(gè)人提供美的勞務(wù)發(fā)票,1月初需支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣除公司代扣代繳的個(gè)稅,請(qǐng)問我申報(bào)是在1月申報(bào)還是2月申報(bào)呀?
老師我想問一下,2022年年終獎(jiǎng)在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎(jiǎng)?
老師,同一個(gè)人給公司提供啦幾次勞務(wù),5月份開啦一次勞務(wù)票,6月份開啦2次勞務(wù)票,這幾次勞務(wù)費(fèi)是在6月份支付的,那我為他申報(bào)代扣代繳個(gè)稅是在什么時(shí)間申報(bào)呢?
老師 現(xiàn)在申報(bào)所屬期1月的個(gè)稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報(bào)1月份的個(gè)稅是報(bào)0還是報(bào)12月的工資?
老師 現(xiàn)在申報(bào)所屬期1月的個(gè)稅 ,1月沒有發(fā)12月的工資 ,2月份才發(fā)12月份的工資,那我現(xiàn)在申報(bào)1月份的個(gè)稅是報(bào)0還是報(bào)12月的工資?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
第七題,屬于長投哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?a選項(xiàng)為啥用480入賬
企業(yè)一般納稅人,或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了,老板不愿意交稅,稅額比較大,如何購買發(fā)票去抵扣,怎么做最劃算,過程及流程怎么做,以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn),包括核酸的過程。
請(qǐng)教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
做分錄時(shí)記主營業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個(gè)廠子,買的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
申報(bào)個(gè)稅的所屬期,1月發(fā)放個(gè)人勞務(wù)費(fèi),那2月才收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票注明企業(yè)要代扣代繳個(gè)稅。那是在發(fā)放次月申報(bào)個(gè)稅,還是在收到發(fā)票的次月申報(bào)?
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,成本費(fèi)用記在1月,我們申報(bào)個(gè)稅在1月所屬期,那就是在收到發(fā)票的月申報(bào)(所屬期1月
工資申報(bào),是在計(jì)提的次月申報(bào),還是在發(fā)放的次月申報(bào)?
您好,計(jì)提的次月,稅務(wù)也是根據(jù) 這個(gè)來比對(duì)的
不,是發(fā)放的次月,特地咨詢過稅務(wù)的,18年新個(gè)稅法出來后,稅務(wù)局還給特地給我們企業(yè)做了個(gè)稅培訓(xùn),專門強(qiáng)調(diào),發(fā)放工資的次月申報(bào)個(gè)稅
您好,這個(gè)文件我也看過,我想確認(rèn)一下,? 我們的勞務(wù)費(fèi)是哪月記賬的,上面文件是合適有些公司是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,有些日企業(yè)就是的
可能各地稅務(wù)不一樣,不過我們這是這樣要求的
哦哦 ,這個(gè)可能的,我們稅務(wù)局是每年要比對(duì)工資費(fèi)用和本年申報(bào)個(gè)稅收入,我們是當(dāng)月發(fā)上月,所以是發(fā)放當(dāng)月申報(bào),申報(bào)的是記費(fèi)用的那個(gè)月所屬期
那稅務(wù)局查買賣合同的印花稅申報(bào)是跟當(dāng)期的購銷發(fā)票比對(duì)的,那會(huì)按印花稅合同簽訂日期和金額申報(bào)嗎?還是隨著入賬發(fā)票金額申報(bào)?
您好,不看合同,這是看賬的, 您好,合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒有分開就是按含稅來申報(bào),不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù) 財(cái)稅〔2019〕13號(hào)規(guī)定,個(gè)人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征印花稅(不含證券交易印花稅)。個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同免印花稅。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》(中華人民共和國主席令第八十九號(hào))《印花稅稅目稅率表》中買賣合同備注中明確動(dòng)產(chǎn)買賣合同(不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同)
那還得看行業(yè),比如建筑業(yè)一個(gè)合同金額大還挺長的周期,得老實(shí)按合同交
您好,是看賬,稅務(wù)哪會(huì)到每個(gè)公司查我們的合同哦