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百分之三農(nóng)產(chǎn)品專票加計扣除百分之九 分錄怎么寫

2025-02-09 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-09 14:36

,假設(shè)一下,購買農(nóng)產(chǎn)品一批,取得3%增值稅專用發(fā)票,發(fā)票面金額10000元,稅額300元,貨款10300元已經(jīng)通過銀行存款支付,則賬務(wù)處理為:借記“原材料”或其他相關(guān)科目10300元,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”900元(10000元×9%),貸記“銀行存款”10300元

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快賬用戶8524 追問 2025-02-09 14:38

是不是哪里算錯了

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齊紅老師 解答 2025-02-09 14:44

是的,不好意思,一下打快來了,在原材料上面是10300-900=9400,這個數(shù),稅額只能是不含稅10000*0.09,

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快賬用戶8524 追問 2025-02-09 14:45

那相當(dāng)于是多加計扣除的稅款,要從購進(jìn)的材料里出,是么

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齊紅老師 解答 2025-02-09 14:48

是的,稅法上這個規(guī)定的計算的

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快賬用戶8524 追問 2025-02-09 14:51

之前做過人力資源公司,她的加計扣除好像不是這樣,這倆有啥區(qū)別嗎

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快賬用戶8524 追問 2025-02-09 14:52

當(dāng)然現(xiàn)在沒有政策了

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齊紅老師 解答 2025-02-09 14:58

有區(qū)別的,加計扣除和農(nóng)產(chǎn)品抵扣是2個稅法,增值稅額加計扣除,是屬于制造業(yè)勞務(wù)服務(wù)大于銷售的50%以上的行業(yè)。加計扣除直接在進(jìn)行稅額本來的金額再乘以1%2B5%或者最高15%,最后計入遞延收益或者其他收益的,農(nóng)產(chǎn)品抵扣,只能在不含稅金額基礎(chǔ)上乘以9%,差額在原材料上面抵扣。

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快賬用戶8524 追問 2025-02-09 14:59

嗯嗯,明白了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-02-09 15:05

不客氣,能幫助到你就行

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,假設(shè)一下,購買農(nóng)產(chǎn)品一批,取得3%增值稅專用發(fā)票,發(fā)票面金額10000元,稅額300元,貨款10300元已經(jīng)通過銀行存款支付,則賬務(wù)處理為:借記“原材料”或其他相關(guān)科目10300元,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”900元(10000元×9%),貸記“銀行存款”10300元
2025-02-09
100專票3的 借:原材料/庫存商品 94 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 9 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 103
2025-02-09
同學(xué)你好 借,原材料72000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項8000 貸,銀行存款80000
2022-04-11
同學(xué)你好 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票 以買價*9%抵扣; 用于生產(chǎn)銷售、委托受托加工、13%稅率貨物按10%抵扣。 進(jìn)入我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅一般納稅人月度申報-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方識別號、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。
2022-05-25
你好,從一般納稅人購買農(nóng)產(chǎn)品憑專票抵扣.沒票不能抵扣.
2021-09-14
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