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請問老師,我公司為建材銷售公司,在2024年11月采購商品并取得對應13%稅率的增值稅專用發(fā)票,且我方已勾選入賬,在2025年1月供應商說發(fā)票有誤需要重開,然后對方開具紅字發(fā)票后又重新開具了一張對應的正確發(fā)票,請問我方賬務應該怎樣處理,還有本月申報1月增值稅的時候申報表要注意填寫哪些內(nèi)容

2025-02-08 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-08 11:31

你好,之前已經(jīng)做了成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 11:32

如果已經(jīng)做了,借,應付賬款,貸,庫存商品, 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款, 借,利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。

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快賬用戶1315 追問 2025-02-08 11:39

好的,在1月納稅申報的時候,是不是要在申報表里填一個進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-02-08 11:39

對的對的,需要這么做的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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