同學,你好 可以,協(xié)商一致就行
老師,我快被我們公司的財務總監(jiān)整死了,我們公司的財務總監(jiān)是一個單身的女性,他要求我們上ERP,把所有的螺釘螺母都上線了,因為生產(chǎn)要東西采購的急,所以每次都是東西先到系統(tǒng)上沒有單子,于是讓我們線下做一遍,線上再補一遍,而且線上的在補的東西,由于采購簽合同的名稱跟線下的當時來單子的名稱還不一致,財務總監(jiān)讓我們記兩個名字,現(xiàn)在本來就人手不夠,忙不過來,還讓我們在系統(tǒng)上所有的入庫出庫,形態(tài)轉(zhuǎn)換單都打印出來,實際上在系統(tǒng)線上已經(jīng)有點擊,但是還要再做這樣重復的工作,我們的財務總監(jiān)經(jīng)常到庫房來,檢查庫房的操作,我們總覺得財務總監(jiān)應該做更多的事情,而不是過來檢查庫房螺釘螺母或者是入庫,有沒有點系統(tǒng)?請問我們現(xiàn)在天天加班,財務總監(jiān)還給我們安排了很多重復的工作,我們要怎么辦?
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業(yè)務,所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認繳的,但是有通過個人打了部分資金在運營,我問你了領導,意思是股東應該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協(xié)議,意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的,然后他們之間進行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務公司,負責施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風險嗎?
請問一下老師,我們接手了上一個公司一個法院的服務,這個項目有一些東西是上一個公司做了一大半了,我們跟上一家公司協(xié)議了,法院的服務費,只要是對方做了一半的,收入一家一半,但是錢是全部轉(zhuǎn)到我們公司的,之后我們扣掉稅額在轉(zhuǎn)一半給上一家公司,他們在給我開服務費發(fā)票,請問一下,我收到法院全部的款,我做主營業(yè)務收入,但是有一半是上一家公司,所以那我轉(zhuǎn)了一半給上一家公司,我可以做主營業(yè)務成本嗎,還是做銷售費用-服務費
老師,你好!我的一個表弟,他借用西安的一家消防公司做的我們湖北荊州的消防工程,現(xiàn)在甲方要求他們走鏈條貸,但是有要求必須是荊州本地的企業(yè),所以西安的公司做不了,他想讓西安那家公司寫一份委托讓我們公司收款,請問這個可以嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
我們和他掛靠的公司一點業(yè)務聯(lián)系也沒有沒有稅務風險嗎?錢到賬以后怎么轉(zhuǎn)出去呢
同學,你好 那你這個是代收代付業(yè)務。簽訂協(xié)議,就可以
可以直接轉(zhuǎn)給他們公司沒有稅務風險嗎?那是不是所有的公司只要掛靠的公司同意委托收款,沒有任何關聯(lián)也可以直接收款了,都可以這么操作
同學,你好 要寫協(xié)議的,大家協(xié)商一致,是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利