同學(xué),你好 沒有業(yè)務(wù)招待費,可以不管
老師您 好,請教一下,匯算清繳,其間費用里面的業(yè)務(wù)招待費,和納稅調(diào)整項目明細表里的業(yè)務(wù)招待費支出,這兩項,的金額,是不是相等的呀,填報時
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務(wù)招待費就不填了。這樣可以不
老師好,23年賬上有業(yè)務(wù)招待費支出,財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表有業(yè)務(wù)招待費數(shù)額顯示,報的企業(yè)所得稅申報表沒有把業(yè)務(wù)招待費金額列上去,業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費三萬多。這樣問題大嗎老師
老師好,電局報季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表時,沒有把業(yè)務(wù)招待費支出列明,這個匯算清繳時可不可以不管業(yè)務(wù)招待費一項呀
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師,財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表里,業(yè)務(wù)招待費支出有數(shù)額顯示,但是在稅務(wù)系統(tǒng)申報的利潤表,沒有把業(yè)務(wù)招待費寫進去,這個可以嗎
同學(xué),你好 不建議的