1.預繳稅款的周期與納稅期限一致,你申報按季,預交也是按季。 2.按季納稅的小規(guī)模納稅人,在預繳地實現(xiàn)的季銷售額未超過30萬元的,當期無需預繳增值稅。 3.跨區(qū)域經營需要進行跨區(qū)域涉稅事項報驗(即異地備案),只要是跨地級行政區(qū)提供建筑服務等經營活動,均需辦理。 4.如果是跨省的建筑項目,申報個稅需至項目所在地申領外建項目個稅密碼進行申報
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
請問老師,第一個問題比如小規(guī)模異地項目一個季度收入40萬,本地收入10萬,只要預交40萬得增值稅吧,剩余10萬申報增值稅的時候再繳納,第二個問題項目地收入20萬,本地收入30萬,也得預交吧,以為合并超了30萬,這個也是只預交20萬,然后申報增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅,還是20+30萬一并在申報增值稅是繳納到本地
小規(guī)模納稅人勞務公司,一個季度開票未超過30萬 開的是專票,異地項目,還需要到異地辦理預繳稅款的手續(xù)嗎?
小規(guī)模納稅人按季度申報稅,異地租賃房產收入3月開票后,預繳稅款是3月預繳還是4月預繳,假如是等4月預繳完后,注冊地在4月申報第一季度增值稅時,預繳稅額欄是否可以填4月預繳的這個稅額
小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域建筑,按照政策,月超過10萬,需要預繳增值稅,我們預繳了,但是季度完了,沒有超過30萬元,我們報增值稅報表的時候,是免稅的,請問,是按照免稅申報,然后把跨區(qū)域預繳的稅款退回來嗎,還是按照有稅的申報
你好老師個體戶經營超市能去工會申請工會組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧