是的,就是那樣做的

請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,計提工會經費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經費 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:應交稅費-工會經費
老師,您好,工會經費繳納時:借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款.成立公會,退回的經費怎么做賬?
工會經費,計提1221.32.借,管理-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候,借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
稅局繳納的工會經費,入什么會計科目? 是借:管理費用-工會經費, 應付職工薪酬-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 銀行存款嗎?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時計入費用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計算,周日加班要按三倍計算嗎
老師好,為了減少利潤多計提當年的壞賬,第二年壞賬可以轉回嗎?,什么情況下計提壞賬
中級會計回放在那里?
老師以前年度開勞務加工的發(fā)票是0稅點,稅務局要交稅,以前年度進項稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產負債表庫存商品,應收賬款,其他應付款和應付賬款都有余額,怎么處理,怎么調賬,分錄怎么做
我是外貿企業(yè),如果出口的商品都在經營范圍內,只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現在出口塑料制品,會有跨大類一說嗎?
老師D級企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請信用等級重新測評嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現事故,事故調查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔,請問住宿發(fā)票抬頭應該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?除了發(fā)票,公司內部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或實際控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
好的,謝謝老師
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