你好,正常來說是不可以的。
老師請問,23年的虧損在還沒做匯算清繳的情況下能彌補24年1季度的利潤嗎
24年第一季度所得稅是不是得做完23年匯算清繳才能彌補虧損,就算22年有虧損也不可彌補嗎
老師,我司目前未做匯算清繳,請問第一季度申報有利潤,去年23年有虧損,可以把去年的負利潤做彌補虧損嗎?
請問24年所得稅季度申報,2023還沒做匯算清繳,可以彌補2022年匯算清繳的虧損嗎?
老師,25年一季度申報所得稅時,如果24年匯算清繳還沒做,可彌補虧損能把24年的負利潤算進去嗎
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費,是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費用我是不是有個稅負率呀,怎么判定這個費用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅?。?/p>
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進項抵扣,那現(xiàn)補做進項扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進項的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時是同樣記入“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計算的是按購入時的公允價值計算對嗎?,先計按購入時的公允價值計算匯兌差異計入財務(wù)費用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計算公允價值變動,對不對
那我要是不想交所得稅,在不申報匯算清繳的前提下,有什么辦法嗎
你好,除非你1季度虧損。不然是沒辦法的。
另外小微企業(yè)認定節(jié)點是怎么看的,我24年底資產(chǎn)超5000萬了,從什么時候開始不是小微企業(yè)了
你好,就是從24年第4季度開始
我意思小微企業(yè)優(yōu)惠政策可以享受到什么時候
你好,是這樣,在企業(yè)所得稅上面是不是小微企業(yè)是按照年度來看。 2024年年底的時候,不是小微企業(yè)的話,那么你在匯算清繳的時候,一整年都是按照普通企業(yè)來交稅,你就要補稅。
你的意思,我24年底資產(chǎn)總額超了,25年做24年匯算清繳時就已經(jīng)不是小微了嗎?但是我咨詢別的老師為啥說是以匯算清繳為節(jié)點,25年做完匯算以后的次月1號到次年6月不再享受呢
你好,你如果覺得我說的不對,可以問下當(dāng)?shù)?2366,他們說的你可能更信任一些,另外你也可以在電子稅務(wù)局的匯算清繳,你試著填一下,可以不提交,只是看看數(shù)據(jù)是不是我說的這樣子算。
那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了
你好他這個優(yōu)惠是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)。
你如果是小規(guī)模的話也可以的。
我是一般納稅人
你好,你一季度符合小微企業(yè)的條件嗎
哪年1季度,24年1季度符合,24年11月開始不符合了
你好,那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了。你說的是25年1月是吧 你25年的時候,滿足小微企業(yè)嗎
不滿足了25年,所以我問如果是24年開始就不享受了,為啥我附加稅還能減半
你好,這個是系統(tǒng)問題,你先按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提交,以后讓你補的時候再去補交。
老師,您說的不對,資產(chǎn)總額是以季度平均值看是否超5000,而且判定標(biāo)準(zhǔn)是以匯算清繳為準(zhǔn),這是財政部23年12號文的規(guī)定
你平時申報的時候是按照季度,然后匯算清繳的時候是按照年度。
這個文件也是我上面說的這個意思。