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老師,25年一季度申報所得稅時,如果24年匯算清繳還沒做,可彌補(bǔ)虧損能把24年的負(fù)利潤算進(jìn)去嗎

2025-02-06 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-06 11:37

你好,正常來說是不可以的。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 11:38

那我要是不想交所得稅,在不申報匯算清繳的前提下,有什么辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-06 11:41

你好,除非你1季度虧損。不然是沒辦法的。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 11:44

另外小微企業(yè)認(rèn)定節(jié)點(diǎn)是怎么看的,我24年底資產(chǎn)超5000萬了,從什么時候開始不是小微企業(yè)了

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齊紅老師 解答 2025-02-06 11:45

你好,就是從24年第4季度開始

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 11:46

我意思小微企業(yè)優(yōu)惠政策可以享受到什么時候

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齊紅老師 解答 2025-02-06 11:47

你好,是這樣,在企業(yè)所得稅上面是不是小微企業(yè)是按照年度來看。 2024年年底的時候,不是小微企業(yè)的話,那么你在匯算清繳的時候,一整年都是按照普通企業(yè)來交稅,你就要補(bǔ)稅。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 11:53

你的意思,我24年底資產(chǎn)總額超了,25年做24年匯算清繳時就已經(jīng)不是小微了嗎?但是我咨詢別的老師為啥說是以匯算清繳為節(jié)點(diǎn),25年做完匯算以后的次月1號到次年6月不再享受呢

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齊紅老師 解答 2025-02-06 11:54

你好,你如果覺得我說的不對,可以問下當(dāng)?shù)?2366,他們說的你可能更信任一些,另外你也可以在電子稅務(wù)局的匯算清繳,你試著填一下,可以不提交,只是看看數(shù)據(jù)是不是我說的這樣子算。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 11:59

那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了

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齊紅老師 解答 2025-02-06 12:02

你好他這個優(yōu)惠是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)。

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齊紅老師 解答 2025-02-06 12:02

你如果是小規(guī)模的話也可以的。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 12:03

我是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-02-06 12:04

你好,你一季度符合小微企業(yè)的條件嗎

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 12:08

哪年1季度,24年1季度符合,24年11月開始不符合了

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齊紅老師 解答 2025-02-06 12:09

你好,那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了。你說的是25年1月是吧 你25年的時候,滿足小微企業(yè)嗎

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 12:11

不滿足了25年,所以我問如果是24年開始就不享受了,為啥我附加稅還能減半

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齊紅老師 解答 2025-02-06 12:12

你好,這個是系統(tǒng)問題,你先按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提交,以后讓你補(bǔ)的時候再去補(bǔ)交。

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快賬用戶4984 追問 2025-02-06 12:36

老師,您說的不對,資產(chǎn)總額是以季度平均值看是否超5000,而且判定標(biāo)準(zhǔn)是以匯算清繳為準(zhǔn),這是財政部23年12號文的規(guī)定

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齊紅老師 解答 2025-02-06 13:35

你平時申報的時候是按照季度,然后匯算清繳的時候是按照年度。

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齊紅老師 解答 2025-02-06 13:35

這個文件也是我上面說的這個意思。

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你好,正常來說是不可以的。
2025-02-06
你好,這個不可以去彌補(bǔ)的。
2025-04-02
你好,同學(xué)。不可以的
2024-04-06
你好,是的,需要先做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算后有可在以后年度彌補(bǔ)虧損,在25年第一季度預(yù)繳的時候,可使用這部分虧損
2025-04-08
同學(xué),你好 你23年的虧損還沒有彌補(bǔ)完呢
2025-04-14
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