你好,正常來說是不可以的。
老師請問,23年的虧損在還沒做匯算清繳的情況下能彌補(bǔ)24年1季度的利潤嗎
24年第一季度所得稅是不是得做完23年匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損,就算22年有虧損也不可彌補(bǔ)嗎
請問24年所得稅季度申報,2023還沒做匯算清繳,可以彌補(bǔ)2022年匯算清繳的虧損嗎?
老師如果24年一季度有盈利的話必須把23年匯算清繳了,就能彌補(bǔ)之前的虧損是吧
老師,25年一季度申報所得稅時,如果24年匯算清繳還沒做,可彌補(bǔ)虧損能把24年的負(fù)利潤算進(jìn)去嗎
公司名下有美元賬戶,是不是從開戶第一筆就要折算為人民幣入賬呢?比如美元賬戶余額1美元,對應(yīng)明細(xì)賬銀行存款-美元賬戶7元人民幣,麻煩郭老師講解一下
老師,我今年考初級做信息采集填寫的沒有工作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在我打算今年繼續(xù)考中級,是不是在信息采集里面做一下工作信息變更成有5年工作經(jīng)驗(yàn)就可以了,采集范圍需不需要變更? 要是變更錯誤,可不可以多次修改?
老師您好,月子中心收到政府補(bǔ)助應(yīng)該怎么入賬呢
老師,我今年考初級做信息采集填寫的沒有工作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在我打算今年繼續(xù)考中級,是不是在信息采集里面做一下工作信息變更成有5年工作經(jīng)驗(yàn)就可以了,采集范圍需不需要變更?
有幾家公司一直都是零申報,也沒有任何費(fèi)用發(fā)票,然后也從來沒有做過賬,實(shí)際到底需不需要做賬
老師你好,我有個公司最近開了個專戶,轉(zhuǎn)了一筆土地復(fù)墾費(fèi)進(jìn)去,我怎么做賬呢?
老師,公司員工因公出差的高鐵票,可以計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧?按9% 比如兩張共300,300/(1+9%)×9%,就是可以抵扣的稅額
老師,請問一下學(xué)校食堂的會計怎么做?我主要不知道成本怎么核算?謝謝
工會賬戶怎么做賬呢,轉(zhuǎn)個人報銷的端午福利費(fèi)
工會銀行賬戶開戶后,一直沒有流水,防止久懸個人往里轉(zhuǎn)了一筆錢,后續(xù)這個錢應(yīng)該轉(zhuǎn)還給個人嘛?以什么正規(guī)理由轉(zhuǎn)?
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那我要是不想交所得稅,在不申報匯算清繳的前提下,有什么辦法嗎
你好,除非你1季度虧損。不然是沒辦法的。
另外小微企業(yè)認(rèn)定節(jié)點(diǎn)是怎么看的,我24年底資產(chǎn)超5000萬了,從什么時候開始不是小微企業(yè)了
你好,就是從24年第4季度開始
我意思小微企業(yè)優(yōu)惠政策可以享受到什么時候
你好,是這樣,在企業(yè)所得稅上面是不是小微企業(yè)是按照年度來看。 2024年年底的時候,不是小微企業(yè)的話,那么你在匯算清繳的時候,一整年都是按照普通企業(yè)來交稅,你就要補(bǔ)稅。
你的意思,我24年底資產(chǎn)總額超了,25年做24年匯算清繳時就已經(jīng)不是小微了嗎?但是我咨詢別的老師為啥說是以匯算清繳為節(jié)點(diǎn),25年做完匯算以后的次月1號到次年6月不再享受呢
你好,你如果覺得我說的不對,可以問下當(dāng)?shù)?2366,他們說的你可能更信任一些,另外你也可以在電子稅務(wù)局的匯算清繳,你試著填一下,可以不提交,只是看看數(shù)據(jù)是不是我說的這樣子算。
那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了
你好他這個優(yōu)惠是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)。
你如果是小規(guī)模的話也可以的。
我是一般納稅人
你好,你一季度符合小微企業(yè)的條件嗎
哪年1季度,24年1季度符合,24年11月開始不符合了
你好,那我們24年底就已經(jīng)超了,為什么我1月申報增值稅的時候,附加稅還是自動減半了。你說的是25年1月是吧 你25年的時候,滿足小微企業(yè)嗎
不滿足了25年,所以我問如果是24年開始就不享受了,為啥我附加稅還能減半
你好,這個是系統(tǒng)問題,你先按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提交,以后讓你補(bǔ)的時候再去補(bǔ)交。
老師,您說的不對,資產(chǎn)總額是以季度平均值看是否超5000,而且判定標(biāo)準(zhǔn)是以匯算清繳為準(zhǔn),這是財政部23年12號文的規(guī)定
你平時申報的時候是按照季度,然后匯算清繳的時候是按照年度。
這個文件也是我上面說的這個意思。