銷售購(gòu)入的芒果不能免稅的,小規(guī)模1%,一般納稅人是9%
小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票,三月份的專票普票都是按1%開具的,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)???增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
老師,我們單位這月只開具了普票,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒(méi)有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師,問(wèn)一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報(bào)里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫呢
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過(guò):當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思???
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月開具了免稅發(fā)票,就是不動(dòng)產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅提示 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還要填,可是這個(gè)又不是出口退稅,那這個(gè)怎么填呢。
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
合作社購(gòu)入的芒果也免增值稅,只是企業(yè)所得稅不免
購(gòu)入環(huán)節(jié)免稅,再銷售就需要交稅的
農(nóng)林牧漁應(yīng)該免的吧,就像買別人的豬賣出去也是免增值稅的
不是,農(nóng)產(chǎn)品免稅是銷售自產(chǎn)的才免稅,購(gòu)入再銷售免稅只是肉,蛋,蔬菜才免稅