你好,出口退稅免稅只是比較典型的一種,你可以在下面點(diǎn)擊添加,選擇你開票的免稅事由,選擇代碼再填數(shù)據(jù)
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個月申報增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該不需要填寫減免稅明細(xì)表的,可是申報時候提示這個了。
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數(shù)據(jù),申報時候有風(fēng)險提示。增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫呢
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個月開具了免稅發(fā)票,就是不動產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個月報稅提示 增值稅減免稅申報明細(xì)表還要填,可是這個又不是出口退稅,那這個怎么填呢。
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
我們原來開的也是免稅發(fā)票啊,但是不需要填增值稅減免申報明細(xì)表,那這個怎么還要填這個表呢,這個如何選擇呢,免稅事由
你好,如果你之前開的免稅發(fā)票不用填,現(xiàn)在要填的話就得咨詢一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)了,一般來講,你開免稅發(fā)票依據(jù)的是哪個政策,只是合理的,在下拉框里就能選得到對應(yīng)的代碼的