你好,出口退稅免稅只是比較典型的一種,你可以在下面點擊添加,選擇你開票的免稅事由,選擇代碼再填數(shù)據(jù)
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個月申報增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該不需要填寫減免稅明細(xì)表的,可是申報時候提示這個了。
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數(shù)據(jù),申報時候有風(fēng)險提示。增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫呢
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個月開具了免稅發(fā)票,就是不動產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個月報稅提示 增值稅減免稅申報明細(xì)表還要填,可是這個又不是出口退稅,那這個怎么填呢。
老師,政府補(bǔ)助10萬,所得稅申報表沒有填入營業(yè)外收入,這10萬要交企業(yè)所得稅嗎?我更正申報表,成本增加,可以嗎
汽車修理廠買的配件五金什么的,怎么做賬,如果進(jìn)制造費用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
想問下老師申請個體工商戶,這個在線申請的這個網(wǎng)點網(wǎng)址怎么填?
印花稅都計稅基礎(chǔ)是收入?成本,是看利潤表里面的營業(yè)收入?營業(yè)成本?管理費用(含工資)?財務(wù)費用(手續(xù)費,銀行管理費)?營業(yè)外收入(增值稅稅收減免轉(zhuǎn)入的)嗎?其中營業(yè)成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。
老師,我是剛接手了一個出口退稅的企業(yè),是外貿(mào)企業(yè),對出口業(yè)務(wù)是個小白,我現(xiàn)在進(jìn)入稅務(wù)申報系統(tǒng)里,有個出口臺賬,我導(dǎo)出來以后和我報關(guān)單核對時,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)里只有一個品種,可報關(guān)單上有4個品種,這是什么原因
請問老師,小規(guī)模無票收入填在哪個欄次,季度未超過30萬,有專票普票
老師!請問下采購商的款回到我們的出納賬上是資金回流嗎
老師,付給法院的訴訟申請費及擔(dān)保費(可以退回的)如何寫會計分錄
老師,廠房租賃公司,收到的電費是含稅的嗎
老師好,我們是建筑公司,成本發(fā)票開的有勞務(wù)費,材料,還有租賃的發(fā)票,做分錄是先進(jìn)工程施工,再把他結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
我們原來開的也是免稅發(fā)票啊,但是不需要填增值稅減免申報明細(xì)表,那這個怎么還要填這個表呢,這個如何選擇呢,免稅事由
你好,如果你之前開的免稅發(fā)票不用填,現(xiàn)在要填的話就得咨詢一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)了,一般來講,你開免稅發(fā)票依據(jù)的是哪個政策,只是合理的,在下拉框里就能選得到對應(yīng)的代碼的