對(duì)的是的,需要納稅調(diào)減
我單位發(fā)到的工資是次月發(fā)上月的,社保是當(dāng)月繳納,住房公積金跟著工資走(次月繳上月),想提問:住房公積金會(huì)出現(xiàn)年底12月份分兩次把11月和12月的住房公積金發(fā)放,核定的月份就出現(xiàn)跨年(次年1月發(fā)的上年12月份住房公積金),這個(gè)會(huì)對(duì)做賬有影響嗎?同時(shí),想在次年的1月做住房公積金基數(shù)調(diào)整,但是1月之前已出現(xiàn)核定了,不能在1月按照新的基數(shù)繳納住房公積金,這個(gè)要如何處理呢?
老師你好!我公司員工工資都是次月發(fā)放上月工資(如:2月發(fā)放1月工資)。都是在發(fā)放時(shí)一并計(jì)提的,包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是一樣的。 21年1月發(fā)放20年12月工資并計(jì)提,但是21年2月發(fā)放21年1月工資時(shí),員工工資調(diào)漲了,請(qǐng)問老師類似這樣的情況在明年匯算清繳中需要調(diào)整嗎?還是在今年年末時(shí)把12月工資先計(jì)提,等明年1月直接發(fā)放好?
老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅,2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話,會(huì)影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
老師,請(qǐng)問下,2022年四季度報(bào)企稅,當(dāng)時(shí)盈利了,繳了企業(yè)所得稅。在2023年,一月又收到了25萬的成本票,我補(bǔ)放在12月里嗎?如果補(bǔ)放12月里。2022年就虧損不盈利了,那是不是匯算清繳的時(shí)候,會(huì)把四季度繳納的企稅退回來是嗎?,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問上一年12月份的忘記計(jì)提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計(jì)提了,這樣申報(bào)匯算清繳的時(shí)候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照?qǐng)?bào)表申報(bào)就可以的
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不是老師,是24年匯算清繳,不能調(diào)減吧老師,24年沒有計(jì)提,是25年補(bǔ)提了
你好,之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在少計(jì)提了,需要納稅調(diào)減減少利潤呀,你之前少抵扣了不是嗎?他不是調(diào)減是什么。 做2024年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減呀。
那老師是不是不改財(cái)報(bào)在職工薪酬那個(gè)表上做調(diào)增增加這個(gè)少計(jì)提的這個(gè)啊
財(cái)務(wù)報(bào)表的不要修改呀,你今年借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬之前的財(cái)務(wù)報(bào)表有變化嗎?你修改哪一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表?
1月份的時(shí)候直接正常做的沒有做借未分配利潤
你好,2025年匯算清繳之前補(bǔ)計(jì)提上就行。你在2月份也可以做。
我補(bǔ)提了老師,就是做的借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在糾結(jié)的是匯算清繳時(shí)具體怎么填寫
補(bǔ)機(jī)提錯(cuò)了,不是當(dāng)年的管理費(fèi)用。你這是跨年的,不1000年度的不是嗎?用利潤分配,未分配利潤。
職工薪酬明細(xì)表其他里面實(shí)際金額,稅收金額加上補(bǔ)計(jì)提的這一部分。
那老師24年財(cái)報(bào)什么的都不用改是吧
是的對(duì)的,不需要修改
那老師這樣做,25年的每次財(cái)報(bào)申報(bào),那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)未分配利潤那和賬上的一直對(duì)不上啊是不,
你好,可以不匹配,你非要匹配的話,你可以修改年初數(shù)據(jù),未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬。
要是反結(jié)賬修改的話,那麻煩大了。你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改,你能修改了嗎?你能修改了就修改。
那樣的話是不是得改24年第四季度的財(cái)報(bào)了和所得稅申報(bào)了
對(duì)的是的對(duì)的,上面剛給你回復(fù),你可以看一下的。
那樣就很麻煩了,如果按照您說的不改了,我就怕到時(shí)預(yù)警讓寫說明材料啥的
我們這邊沒有不清楚你那邊。
您是哪個(gè)省市呢
山東的 山東的 山東的