同學你預提了就沖減了
我司是服務業(yè),成本純?nèi)斯?,,比方說24年發(fā)生收入,計提5萬工資,25年5月前發(fā)齊了5萬工資,25年再也沒計提工資和產(chǎn)生工資,那么25年會顯示發(fā)了5萬,就計提數(shù)為0。當年計提和發(fā)的不就對不上了嗎,這種情況具體怎么處理和解決。還有其他辦法處理我提前計提的工資嗎? 郭老師不要回復謝謝
老師,如果廠家23年給我司的激勵費是30萬,但23年還沒支付,23年年底賬務處理是這樣,借 應收廠家賬款 30萬 貸 主營業(yè)務收入 30萬。但24年廠家說這個款不需要支付,而是給我們抵貨款用,假如我們訂100萬元的貨,他們會給100萬元的貨,然后開70萬的發(fā)票。那我24年應該怎么沖掉那筆計提的收入?
老師,我24年12月預提了24年第四季度投促局會給的發(fā)展獎勵金(計入營業(yè)外收入),要是預提多了,我25年該怎么處理?
老師好,做24年年報時,填寫營業(yè)收入時發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報的營業(yè)收入填少0.22。比方說,正確的營業(yè)收入是11066.56,四季度季報填了11066.34。導致做24年年報時,填寫11066.56,彈出一條信息說金額與四季報金額不一樣?,F(xiàn)在這0.22元我要怎么處理?年報填的數(shù)應該是11066.56沒錯吧?
老師,請問我公司填的24年統(tǒng)計局年報的數(shù)據(jù)和最終的財務報表不一樣有問題嗎?因為我公司請了審計,審計要求調整,所以我司就反結賬回去調賬啦。我公司跟投資促進局簽了獎勵合同,收入每滿一億就給160萬的獎勵,申請第四季度的獎勵要統(tǒng)計局的報表和審計報表,請問填的統(tǒng)計局的年報和審計報表數(shù)據(jù)不一樣會導致申請不了獎勵嗎?
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個稅點
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費用可以開給公司嗎?
多預提的可以沖減的
怎么沖減,在25年做相反分錄嗎?
是的 直接沖減就可以了
我24年多預提了發(fā)展獎勵金,利潤就多了,交的企業(yè)所得稅就多了,那我25年沖減了就相當于把多交的所得稅調減了?
沖減是做相反分錄還是做紅字分錄?
你可以現(xiàn)在做以前年度損益調整的分錄,做跨年調整
像這種預提多了營業(yè)外收入,在做所得稅匯算清繳時不用做納稅調整吧?因為25年沖減時,25年的收入變少,老師就自動調整了
你做跨年調整的就要匯算清繳的時候調減
現(xiàn)在是不知道有沒有預提多,因為第四季度的發(fā)展獎勵金現(xiàn)在還沒開始申請,在25年5月底前應該可以申請下來,到時申請下來再做納稅調整吧?現(xiàn)在不用做吧?
做跨年調整的就要匯算清繳的時候調減,也就是說到時候真的預提多了,我既要做帳務處理(沖減收入),25年在做24年匯算清繳是也要做調減?
嗯,現(xiàn)在不用做,等確定了金額再做可以