久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我24年12月預提了24年第四季度投促局會給的發(fā)展獎勵金(計入營業(yè)外收入),要是預提多了,我25年該怎么處理?

2025-01-30 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-30 22:45

同學你預提了就沖減了

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-30 22:45

多預提的可以沖減的

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 22:51

怎么沖減,在25年做相反分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-30 22:52

是的 直接沖減就可以了

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 22:53

我24年多預提了發(fā)展獎勵金,利潤就多了,交的企業(yè)所得稅就多了,那我25年沖減了就相當于把多交的所得稅調減了?

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 22:57

沖減是做相反分錄還是做紅字分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-30 22:59

你可以現(xiàn)在做以前年度損益調整的分錄,做跨年調整

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 23:00

像這種預提多了營業(yè)外收入,在做所得稅匯算清繳時不用做納稅調整吧?因為25年沖減時,25年的收入變少,老師就自動調整了

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-30 23:01

你做跨年調整的就要匯算清繳的時候調減

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 23:13

現(xiàn)在是不知道有沒有預提多,因為第四季度的發(fā)展獎勵金現(xiàn)在還沒開始申請,在25年5月底前應該可以申請下來,到時申請下來再做納稅調整吧?現(xiàn)在不用做吧?

頭像
快賬用戶1001 追問 2025-01-30 23:16

做跨年調整的就要匯算清繳的時候調減,也就是說到時候真的預提多了,我既要做帳務處理(沖減收入),25年在做24年匯算清繳是也要做調減?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-30 23:34

嗯,現(xiàn)在不用做,等確定了金額再做可以

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你預提了就沖減了
2025-01-30
借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款調減
2025-03-16
沒事的,到時按實際收到的更正申報就行
2025-03-30
您好,那就先修改第四季度的報表,再提交年報報表
2025-03-04
價稅分離并計提增值稅:借 “以前年度損益調整” 244.66 元,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元。 補計增值稅減免轉入營業(yè)外收入:借 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調整” 有余額,結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調整資產(chǎn)負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。
2025-04-23
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×