 
                            您好,這是相等的,是收入減支出的余額,直接考慮的話,是不包含其他應(yīng)收款的,

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)注銷清算,其他應(yīng)付款和應(yīng)收款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支后,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,資產(chǎn)處置損益表里還寫營(yíng)業(yè)外收支的數(shù)嗎
去年年末資產(chǎn)負(fù)債表中的銀行余額為1720.26元,應(yīng)付職工薪酬2100,實(shí)收資本3萬(wàn),未分配利潤(rùn)-30379.74,今年一月末,銀行存款102320.76元,應(yīng)付職工薪酬4400元,實(shí)收資本有增加,余額70000元,凈利潤(rùn)為45116.5元,但結(jié)果場(chǎng)負(fù)債表兩邊不平,這個(gè)是我哪里做錯(cuò)了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)?
老師,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)他金蝶里資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)填稅務(wù)局報(bào)表的時(shí)候沒(méi)填,計(jì)算填到其他應(yīng)付款里了,可以這樣操作嗎?
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
我們有一個(gè)專項(xiàng)的收入和支出,余額是轉(zhuǎn)入資金結(jié)轉(zhuǎn)科目里,非專項(xiàng)的轉(zhuǎn)入資金結(jié)余科目,這樣年末形成兩個(gè)余額,其中專項(xiàng)的支出大于收入,年未是負(fù)數(shù),我想問(wèn)下專項(xiàng)余額(資金結(jié)轉(zhuǎn))怎樣轉(zhuǎn)入資金結(jié)余科目
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預(yù)付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項(xiàng)發(fā)票沒(méi)收到怎么做賬?
想問(wèn)下老師,沒(méi)有從事會(huì)計(jì)工作,能考中級(jí)會(huì)計(jì)職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對(duì)方開(kāi)票嗎
老師你好我們20年的時(shí)候開(kāi)了60多萬(wàn)的預(yù)付卡發(fā)票,這個(gè)合理不
已預(yù)付款,并收到專票,貨沒(méi)收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個(gè)月有啥后果,下個(gè)月在補(bǔ)繳行不行
河北受益人填報(bào)怎么做啊,哪位老師給說(shuō)一下啊,進(jìn)入這個(gè)頁(yè)面之后該怎么做啊
老師 剛開(kāi)辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)外收入繳稅嗎?


老師,要是不包括其他應(yīng)收款的話,我這兩個(gè)表格就不相等了
您好,直接考慮不包含,咱看其他應(yīng)收款這個(gè)分錄里,會(huì)有收入科目,從這個(gè)角度來(lái)看,是包含的
資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)類,其他應(yīng)收款100,銀行存款500,那工會(huì)資金結(jié)余我寫的600,這樣才平衡
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等到明年才能收回來(lái)錢
您好,是的,負(fù)債表的結(jié)余也是這個(gè)金額,我說(shuō)的是不直接用其他應(yīng)收款的金額,咱看這個(gè)科目的貸方科目,他一定會(huì)有收入科目來(lái)對(duì)應(yīng)的
那老師究竟咋填寫???
您好,負(fù)債表要平,咱把貨幣 加? 其他應(yīng)收款金額就可以了
工會(huì)決算報(bào)表中本年收支余決算表里的結(jié)轉(zhuǎn)資金也是寫600,對(duì)嗎?
您好,是的,對(duì)的哦,2表是一樣的金額
嗷嗷,好的,謝謝老師!
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!??