你好,當時收的是現(xiàn)金還是個人帳戶收款
老師請問一下這樣一個業(yè)務我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個人賬戶,之前沒有發(fā)票,做的分錄為借其他應收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發(fā)票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師,去年支付的費用,沒有取得發(fā)票當時做賬借其他應付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢。現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費用貸其他應付款可以嗎。2022年的匯算清繳調增處理。
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調平它,該怎樣調整呢?
請問老師,一個酒店幾年前一直用收到的房款直接支付公司的所有費用,沒有存入公戶,這樣的問題需不需要調到其他應付款,調,其他應付款金額又過大,怎么做賬務處理好呢?
個人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時間
請問農(nóng)資公司需要報哪些稅
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權益嗎
是老板微信收款
其他應收款 支付出去有支付的證明嗎 你支付出去的業(yè)務再沖這個其他應收款
老板收到的房款不是全部存銀行的,有開銷就直接用收到的款支付費用了
可以的,直接充其他應收款。
比如借管理費用或主業(yè)務成本貸其他應收款 支付出去。做這個。
開票收入,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 公司費用:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金或其他應付款 都是這樣賬的,這需要調賬嗎?
老板就用一個科目,其他應付款
需要調整,你實際并不是收的庫存現(xiàn)金。
收到的房款不作為收現(xiàn)金,他沒有直接打到銀行賬戶
對的是的,不做庫存現(xiàn)金,這個庫存現(xiàn)金是人民幣呀
那要把幾年前的現(xiàn)金收入全部調為他應收款嗎?
對的是的,然后支付出去的調整為其他應收款
好,謝謝老師!
老師,客房收到的房款用科目是應收賬款吧,不是其他應收款吧?
你們收到的時候,借其他應收款,貸預收賬款,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。 個人賬戶收款就是其他應收款,不是應收賬款。
好的,非常感謝老師啦!
不用客氣,周末愉快