會(huì)計(jì)利潤是1000-800-100+20-30=90 所得稅90×5%,按照這個(gè)計(jì)算。

老師請(qǐng)問這是人出的題,就是主營業(yè)務(wù)收入,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,營業(yè)外支出,問交多少企業(yè)所得稅,這個(gè)利潤總額,營業(yè)外支出要減去嗎
甲企業(yè)2018年6月份息稅前利潤100萬元,利息費(fèi)用30萬元,所得稅稅率為25%,凈利潤率為20%,則該企業(yè)的營業(yè)收入是多少?
甲企業(yè)2018年5月營業(yè)收入900萬元,營業(yè)利潤150萬元,投資收益10萬元,營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出5萬元,無納稅調(diào)整事項(xiàng)。已知該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,則該企業(yè)當(dāng)月的營業(yè)利潤率和凈利潤率分別是多少
您好,老師,我現(xiàn)在的營業(yè)收入是12229865.19元,營業(yè)成本是10679707.26元,利潤總額是652883.94元,那我要交多少企業(yè)所得稅呢?稅負(fù)率是多少
老師營業(yè)利潤超過100萬企業(yè)所得稅稅率是多少?現(xiàn)在215萬了企業(yè)所得稅是多少?
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對(duì)方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個(gè)月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會(huì)被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個(gè)回答我不是很懂 是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時(shí)公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請(qǐng)問已申報(bào)但是沒有繳稅,剛才點(diǎn)開稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開運(yùn)輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點(diǎn)錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進(jìn)項(xiàng)沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個(gè)月是多少額度


是不是得調(diào)增和調(diào)減啊
最后我交的所得稅就是90*5%嗎
你好對(duì)的是的,這里沒有考慮調(diào)整,所以說是會(huì)計(jì)利潤 有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎?