久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

之前銷售收入已報增值稅、未開票、現(xiàn)在開票、如何處理申報增值稅、

2025-01-21 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-21 14:54

未開票收入列填寫負數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
未開票收入列填寫負數(shù)
2025-01-21
這個只有去稅務大廳申報了
2023-07-04
你好; 你用當期的收入 減去紅沖的無票收入金額 ;差額? 來報稅即可??
2023-04-17
你好,根據(jù)你的描述,這個2021年你不能再繼續(xù)開發(fā)票的。 因為你之前申報的是未開票收入,說明你們已經(jīng)確認過,客戶不需要發(fā)票的。
2021-03-07
同學你好 未開票收入那里填寫負數(shù) 然后開票那里按照開票的金額填寫
2022-05-06
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×