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小規(guī)模納稅人如銷售項(xiàng)已于2022年作未開具發(fā)票申報(bào)增值稅,2023補(bǔ)開發(fā)票時(shí)2023增值稅申報(bào)如何處理

2023-04-17 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 12:59

你好; 你用當(dāng)期的收入 減去紅沖的無票收入金額 ;差額? 來報(bào)稅即可??

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你好; 你用當(dāng)期的收入 減去紅沖的無票收入金額 ;差額? 來報(bào)稅即可??
2023-04-17
你好,都是開具相應(yīng)的紅沖發(fā)票
2023-03-18
你好,退回中止這個(gè)是增值稅專用發(fā)票還是普票的?如果是普票,收回來發(fā)票紅沖重新開 如果是專票的,對方認(rèn)證了,對方開紅字信息表,你們待會兒開紅字發(fā)票。
2024-01-25
您好 開具對應(yīng)的紅字發(fā)票就可以了
2023-08-31
直接填在主表第10欄就是
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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