你好,根據(jù)你的描述,這個2021年你不能再繼續(xù)開發(fā)票的。 因為你之前申報的是未開票收入,說明你們已經(jīng)確認(rèn)過,客戶不需要發(fā)票的。
2020年12月已經(jīng)申報的未開發(fā)票收入,2020年開增值稅發(fā)票,現(xiàn)在如何申報增值稅,如何會計調(diào)整?
如果在2020年12月調(diào)增收入,請問怎么更正增值稅申報表?
老師您好,發(fā)現(xiàn)一筆去年已做無票收入但未申報的增值稅,但是今年又開票了,請問如何調(diào)整呀?
老師早安!2020年我司轉(zhuǎn)讓小車收入5萬元所得稅已報,無開票。自查增值稅忘申報,2022年要如何調(diào)整會計分錄?望指導(dǎo)下,謝謝!
老師早安!2020年我司轉(zhuǎn)讓小車收入5萬元所得稅已報,無開票。自查增值稅忘申報,2022年要如何調(diào)整會計分錄?望指導(dǎo)下,謝謝!
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
客戶要發(fā)票
你好,這個之前你們就申報錯誤了。你之前不能申報未開票收入,你先要更正申報12月份的,把數(shù)字調(diào)下來,然后在本期進(jìn)行申報