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老師,我給對方開了一張材料專票,有幾百種材料,對方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方要退回十幾種材料,,我如何開紅字發(fā)票,賬務(wù)如何處理

2025-01-21 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-21 11:50

你好,您當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)給我一下

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快賬用戶9958 追問 2025-01-21 11:51

發(fā)票開出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2025-01-21 11:52

借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)

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你好,您當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)給我一下
2025-01-21
您好 您單位已經(jīng)認(rèn)證了 現(xiàn)在應(yīng)該開具紅字發(fā)票信息表 對方開具紅字發(fā)票給您單位沖減 您做收到材料相同的紅字分錄 對方做銷售材料相同的紅字分錄 然后沖減對應(yīng)銷售成本
2019-10-22
你好,本月你做鏡像轉(zhuǎn)出就可以了,你去年怎么做的分錄?
2023-04-14
你好 勾選了不用退發(fā)票的
2020-12-31
兩種方式都是可以的額
2021-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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