你好,制造費(fèi)用是你自己結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?你看一下明細(xì)賬的和科目余額表的是不是一樣?
您好老師,請教一下,用友T3軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,為什么結(jié)出的費(fèi)用比借方金額小呢?怎么辦呢?
老師,管家婆軟件,科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上,我差看了明細(xì),發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)成本和當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不一致,這是什么原因呢
老師,金蝶云星空里我結(jié)轉(zhuǎn)了各車間的制造費(fèi)用,簡單生產(chǎn)入庫單和領(lǐng)料單也生成了,科目余額表里面各車間借方貸方一致才對啊 為啥不一致呢
您好,老師!金蝶軟件里面的科目下的明細(xì)刪不掉,一刪就顯示該科目已被余額表使用,不能刪除,該怎么辦?
老師您好,我期末結(jié)轉(zhuǎn)原材料的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)了金額,沒有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量和單價(jià),現(xiàn)在導(dǎo)致我科目余額表是負(fù)數(shù),這種情況應(yīng)該怎么辦呢
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
明細(xì)賬制造費(fèi)用的余額和科目余額表的余額是一樣的,結(jié)賬這個(gè)界面里面的結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用余額是系統(tǒng)自動的,我看這個(gè)金額和明細(xì)賬,還有科目余額表不一樣呢
你看一下制造費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了之后,制造費(fèi)用還有余額嗎?
這個(gè)應(yīng)該月末是沒有余額的,都要結(jié)轉(zhuǎn)。
我如果按照結(jié)賬界面制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)自動生成憑證的話,之后我一看制造費(fèi)用還是有余額的,難道是需要我按照科目余額表的余額手動做一份結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用憑證?
你把他結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)余刪除,然后自己重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您是說讓我把軟件結(jié)賬界面的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用刪除,自己重新做一個(gè)憑證唄
對的是的,是這個(gè)意思的。
老師,我重新手動做的憑證結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,現(xiàn)在結(jié)賬界面里面自動沒有了,但是我發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這里咋還有未結(jié)轉(zhuǎn)金額呢,我現(xiàn)在損益都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
你們單位有半成品的嗎?
重新結(jié)轉(zhuǎn)成本呀,你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是根據(jù)什么計(jì)算的?
沒有半成品,您的意思出現(xiàn)這樣的結(jié)果是我的成本結(jié)轉(zhuǎn)不對嗎
你好是的 是這么理解
成本結(jié)轉(zhuǎn)就是根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)原材料啊,再就是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本啊,那出現(xiàn)這個(gè),是說明我結(jié)轉(zhuǎn)多了還是少了
你好,結(jié)轉(zhuǎn)入庫成本是根據(jù)直接材料加直接人工加分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是銷售數(shù)量乘以入庫單價(jià)。
你少做了結(jié)轉(zhuǎn)你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,你沒有半成品,還得結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品不是嗎?
成品入庫也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那你看一下你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的成本是它提示的這個(gè)金額嗎。
不是這個(gè)金額,這個(gè)我可不可以放在這里不用管了,因?yàn)槲覀円呀?jīng)手動做了憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
可以的,你沒有少結(jié)轉(zhuǎn)可以
這個(gè)賬目我是這個(gè)月剛接手,以前的會計(jì)今天一直聯(lián)系不上,等年會他回來我再讓他看看,如果發(fā)現(xiàn)真有錯(cuò)誤的話,年后調(diào)賬吧,這個(gè)年后還可以調(diào)吧
可以的,可以這么做的。