借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸;應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我們公司去年前年都有開票給一個客戶,現(xiàn)在客戶重新反應(yīng)說,開的發(fā)票品名不行,要重新開。那我們現(xiàn)在紅沖了之前的發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)直接是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要怎么紅沖成本呢
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內(nèi)容開錯了,九月份叫供應(yīng)商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉(zhuǎn)出我應(yīng)該咋處理
老師好22年普票發(fā)票開錯了 23年沖了重新開的 但是我按23年稅率1%開的 這個咋辦
老師,請問一下我公司4月開的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖后重新開,影響對方抵扣咋辦
老師,請問一下我公司4月開的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖后重新開,影響對方抵扣咋辦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
但是不知道之前抵扣了多少進項 之前代賬公司做賬呢?
直接查詢當(dāng)月的申報記錄,勾選統(tǒng)計
那我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢需要怎么處理
只是換開發(fā)票不影響成本
比之前的開的金額大 我需要在原來基礎(chǔ)上多結(jié)轉(zhuǎn)我這次多開的金額就可以了吧
那么多結(jié)轉(zhuǎn)成本,計入以前年度損益調(diào)整就行
老師 我紅沖的發(fā)票 之前抵扣 申報報表時進項自動代入嗎?
你在附表2的第20行填報紅字轉(zhuǎn)出