你好,影響了你的所得稅的話,需要的需要修改去更正就行
老師 我去年的利潤表錯了 我重新申報了 財務(wù)報表 然后企業(yè)所得稅季報 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報 這樣可以嗎
老師 我去年的利潤表錯了 我在電子稅務(wù)局重新申報了 財務(wù)報表 然后企業(yè)所得稅季報 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報 這樣可以嗎
老師,我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我12月利潤總額填寫錯誤了,那這樣可以改企業(yè)所得稅表嗎?稅都交了,還有財務(wù)報表
老師,問下前兩天補交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅,增值稅報表也修改了但是沒有交稅,我現(xiàn)在想修改財務(wù)報表,那個利潤表我按企業(yè)所得稅的修改了,可是資產(chǎn)負(fù)債表那個未分配利潤我填的是利潤表上的數(shù),那這個資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
但是利潤總額更少,這樣企業(yè)所得稅金額可以調(diào)整嗎
可以 可以調(diào)整的,這個涉及到退稅嗎?
退稅,不是可以等年度報完再退嗎?
不是現(xiàn)在退稅吧
退稅有風(fēng)險,因為要求嚴(yán)格的匯算清繳退,但是需要查賬。
那我這樣還改嗎?
你最好了解一下,你當(dāng)?shù)啬沁呁硕愐髧?yán)格吧。如果要求嚴(yán)格的話,你建議不要修改之前的了,在今年調(diào)整。
那就是12月利潤表也不改嗎?因為利潤表改了,這樣所得稅利潤總額也不一樣
是的對的,是這個意思的。
今年怎么調(diào)整呢
然后具體的是哪里有問題,你說一下賬務(wù)處理。
其實就是利息收入,之前不知道誰建立時候,變成貸方了,原來我是做借方負(fù)數(shù),現(xiàn)在變成貸方,這里利潤就少了四五百,這樣
沒發(fā)修改 反結(jié)賬吧 改不了
我是改了,我的意思的,這樣企業(yè)所得稅表改不改
需要改,你利潤表改了,他就得改。
你這個會增加利潤的吧,應(yīng)該是補稅呀。
那我這樣利潤表改嗎?如果不改,就還是把她調(diào)回來,做成借方負(fù)數(shù),這樣就不變
利潤總額,我看是少的
對的,是的,可以這么做的。