你好!這個申報按不含稅金額來
老師,我想請問一下,個稅手續(xù)費返還,我是計入的營業(yè)外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負(fù)率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續(xù)費返還計入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
老師,收到一筆境外匯到我公司的服務(wù)費,國外公司不需要我公司開發(fā)票的,請問這筆收入作為無票收入,增值稅申報金額是是含稅金額還是不含稅金額?
老師您好 公司是小規(guī)模 收到境外服務(wù)費收入,季度不超30萬,問申報增值稅時以什么為增值稅計稅金額?收入的外匯金額嗎?
老師,無票收入是含稅還是不含稅啊,我們公司小規(guī)模,有無票收入那我申報增值稅的時候,按收入額直接申報嗎,還是需要做價稅分離呢?
老師上午好!個體查賬征收的!關(guān)于填報個人經(jīng)營所得的申報“收入”一欄,我需要把營業(yè)外收入加在一起申報嗎?我個體做賬時,把不含稅金額做到了主營業(yè)務(wù)收入,稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,那我申報時是不是需要把這兩筆金額相加申報,那不就是含稅金額是吧!
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
無票收入 需要交這筆收入的增值稅嗎?
你好!是的,是需要申報的。不一定要繳稅,但是要申報
我公司小規(guī)模公司,境內(nèi)收入和境外收入已超過30萬,這筆10萬的境外收入也是要交增值稅是嗎?
你好!你申報了出口嗎?
沒有申報出口,我們是在境內(nèi)提供服務(wù),比如開幫國外公司舉辦會議,不是貨物買賣的
你好!這樣的話,是正常申報增值稅
好,謝謝老師
你好!不用客氣的了