就是個稅系統(tǒng)的年報
老師你好,我收到這條信息了,但是在哪里申報呢?請盡快給需要申報個人所得稅(經(jīng)營所得)年度匯算清繳(包括B表、C表)的服務(wù)客戶進(jìn)行申報。
老師,我家是個體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表,,現(xiàn)在申報不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
老師,你好,稅務(wù)局打電話讓我報個人經(jīng)營所得b表,我在報b表的時候,系統(tǒng)提示我說要先報a表,A表應(yīng)該是每個季度的,對吧,我先選的1~3月,報完了以后再尋思報4~6這樣報7~9,10~12,但是我想報第二個4~6的時候,他那個起始是灰色的一月改不了為什么
老師你好 請問下 個人所得稅已經(jīng)匯算清繳完了 但是別的區(qū)域的稅務(wù)局說我去年開了一個勞務(wù)費需要申報個人經(jīng)營所得B表 這個時候要申報的嗎
老師你好,個人獨資企業(yè)申報經(jīng)營所得年度匯算申報后稅務(wù)局提示需要報B表,但是個稅系統(tǒng)怎樣選擇b表呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
但是這個表默認(rèn)的,我已經(jīng)報了,稅務(wù)系統(tǒng)提示我報的事a表,要改報b表。我作廢再申報也沒提示可以選擇報表類別。
季度申報的是A表,年度申報的是B表
原來如此
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!