沒明白,為啥到其他流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)數(shù)呢?
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和留底增值稅均為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請(qǐng)問老師,做重分類報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),都是待抵扣進(jìn)項(xiàng),需要把這個(gè)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這個(gè)怎么做?這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎?
你好!我在做母子公司的報(bào)表合并的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),如果要重分類,是要根據(jù)明細(xì)科目的借方調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)?還是把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額直接調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
正常來說,重分類轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)嗎?
對(duì)呀,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 在應(yīng)交稅費(fèi)的余額體現(xiàn)為,貸方負(fù)數(shù)余額,轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)
期末如果是負(fù)數(shù)的話,可以不轉(zhuǎn)過去嗎?直接在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里反映
可以的呀,自己能看懂就行
那我期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還有10000元還沒抵扣的,那期末財(cái)務(wù)報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)的余額上是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元顯示?還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-10000元顯示???
直接體現(xiàn)在一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)