你好,這個其實(shí)是開工程發(fā)票。
老師,我紅皮鞋有軟件即征即退業(yè)務(wù),不知道怎么申報增值稅,我公司假如說一個設(shè)備含嵌入式軟件。我開票一臺設(shè)備,*設(shè)備1500,*軟件開了1500??偸杖?000元,1臺設(shè)備直接材料直接人工制造費(fèi)用分?jǐn)偪偣渤杀?00,請問我軟件收入是填多少?
A公司是一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)有天然氣工程安裝業(yè)務(wù),該公司的老小區(qū)完工結(jié)轉(zhuǎn)時,公共設(shè)施成本采用成本分?jǐn)偡ǚ制跀備N。 2020年5月發(fā)展一個老小區(qū)“XX花園”項(xiàng)目,小區(qū)規(guī)模200戶,并 與之簽訂了用戶發(fā)展合同,2020年10月該小區(qū)累計回款100戶,單 價2000元/戶。后期不再進(jìn)行整體回款。施工單位B公司進(jìn)場對其入 戶安裝100戶,另外100戶只進(jìn)行了室外立管,2020年11月完成竣 工驗(yàn)收。經(jīng)核算,所有入戶安裝的材料成本為2萬元,人工成本為 0.7萬元。公共設(shè)施中的材料成本為3萬元,人工成本為2萬元。 請根據(jù)以上描述,列出在結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目的收入和成本時的賬務(wù)處理。 請問,老師。這道題應(yīng)該怎么處理
某工業(yè)企業(yè)為單步驟生產(chǎn)企業(yè),設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間,大量生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。甲、乙兩種產(chǎn)品共同耗用的材料費(fèi)用按定額分配;生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時比例分配;制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時比例分配。該企業(yè)有關(guān)資料如下:總工時記錄:甲產(chǎn)品共1000小時,乙產(chǎn)品共1500小時。A材料定額:甲產(chǎn)品共2000千克,乙產(chǎn)品共1000千克。本月發(fā)生費(fèi)用見表3-1、表3-2和表3-3。1)【填空題】制造費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是___________________?!締芜x題】本月產(chǎn)品成本費(fèi)用總額是()元。A.33100B.56400C.49820D.41400【填空題】生產(chǎn)工人工資的分配標(biāo)準(zhǔn)是___________________。【填空題】直接人工的職工薪酬待分配金額是___________________元?!竞喆痤}】假設(shè)老板要求會計人員在廠部管理人員的職工薪酬里增加一名不存在的員工,并給“他”開出20000元的職工薪酬。老板這么做的原因可能是為什么?作為會計人員,你可以這么做嗎?
老師你好請問,我們公司是施工企業(yè)。現(xiàn)承接一項(xiàng)工程,甲方為街道辦事處。現(xiàn)甲方要求我公司開設(shè)共管帳戶。我想請問這個共管帳戶是我們公司開設(shè),這個工程的帳到的工程款和支付的人工材料等款項(xiàng)都得從這個共管帳戶出去嗎?那我們每付一筆材料款都需要雙方同意支付了才能支付嗎?謝謝
老師,您看一下這道題。為治理污水排放,8月從一般納稅人處購置污水處理設(shè)備并投入使用,設(shè)備購置價為300萬元(含增值稅且已作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣)。處理公共污水,當(dāng)年取得收入20萬元,相應(yīng)的成本費(fèi)用支出8萬元。答案里是抵免應(yīng)納稅額300/1.13×10%=26.55萬以及調(diào)減應(yīng)納稅所得額8萬,為什么沒有把300萬的價款作為成本費(fèi)用一次性扣除呀
老師,我們5月的社保費(fèi),7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務(wù)費(fèi)用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
公司食堂購買抽油煙機(jī)計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會把放款額放到我們公戶上,我們有時候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長成立個體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對方要扣回我們稅費(fèi),被扣的這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么計算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個車輛要銷售給個人,他不需要發(fā)票,我們也不會收到款項(xiàng),我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號,我們沒有開具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費(fèi)申報么?需要什么佐證資料?(車輛評估報告)?還有什么時候進(jìn)行申報?請詳細(xì)回答一下謝謝
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項(xiàng)
叉車五萬多,分多久計提?
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。