您好,無(wú)形資產(chǎn)入賬需要攤銷的,20年,是股東以無(wú)形資產(chǎn)投資,要交所得稅的, 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本
老師,公司轉(zhuǎn)讓專利,開票做的其他業(yè)務(wù)收入,那成本也需要一起結(jié)轉(zhuǎn)吧,本月開的發(fā)票,專利是12年注冊(cè)的,注冊(cè)費(fèi)有一千多,那這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),要沖無(wú)形資產(chǎn)嗎,以前的無(wú)形資產(chǎn)都攤銷完了,求做賬分錄,謝謝
老師你好! 投資時(shí)點(diǎn),遇到增值 (存貨 無(wú)形資產(chǎn)) 我的問題是,假如2020年7月1日是投資時(shí)點(diǎn) ,告訴你2020年的凈利潤(rùn) 問題1 投資時(shí)點(diǎn),增值。要不要攤銷或者折舊需要考慮時(shí)間點(diǎn)嗎? 問題2 調(diào)整2021年利潤(rùn)時(shí)候,折舊攤銷是不是都要調(diào)減利潤(rùn)(我是不是和內(nèi)部交易實(shí)現(xiàn)部分需要加回 攤銷混合起來(lái)了) 問題3 如圖 資料三,提到發(fā)放現(xiàn)金股利,為哈不需要編制會(huì)計(jì)分錄 (股票股利我知道不需要做賬) 問題
老師,我們本年開了170多萬(wàn)3%簡(jiǎn)易征收額增值稅發(fā)票,需要繳納5萬(wàn)增值稅,然后附加稅。成本進(jìn)來(lái)40多萬(wàn),還有無(wú)形資產(chǎn)入實(shí)收資本,攤銷11個(gè)月,是不成本沒來(lái)夠也沒事了,不用交所得稅。再交個(gè)實(shí)收資本印花稅,銷售合同印花稅,采購(gòu)沒簽合同成本票來(lái)了四十多萬(wàn),先不用交印花吧? 無(wú)形資產(chǎn)為實(shí)收資本以及攤銷麻煩寫下分錄吧,謝謝
老師好,想問下以無(wú)形資產(chǎn)3000萬(wàn)轉(zhuǎn)實(shí)繳實(shí)收資本,需要攤銷嗎?攤銷期限是多久?需要補(bǔ)交稅嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想問下,法人以無(wú)形資產(chǎn)增加實(shí)收資本,金額有5000萬(wàn),折舊10年的話一年攤銷500萬(wàn),金額有點(diǎn)大,但我24年11月已入賬,分?jǐn)偭?個(gè)月,現(xiàn)在覺得這樣攤下去,一年有500萬(wàn),有點(diǎn)多,想調(diào)整成20年分?jǐn)?,但?4年的2個(gè)月怎么處理,因?yàn)橐呀凰枚悾圆幌肴フ{(diào)整24年的賬
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來(lái),加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
2023.12月就已經(jīng)轉(zhuǎn)實(shí)收資本了,但是當(dāng)時(shí)她們沒有做賬,現(xiàn)在需要返回去改正嗎?還是可以在24年補(bǔ)?當(dāng)時(shí)沒有攤銷,現(xiàn)在還能補(bǔ)攤銷嗎?怎么做分錄
您好,已轉(zhuǎn)實(shí)收資本,那就做賬了嘛,要不怎么到實(shí)收資本呀