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小規(guī)模公司之前客戶給我們打款都是做咨詢服務(wù)的,2024年11月銀行進款客戶購買商品器材的,我做會計分錄,:計,借銀行存款1貸,增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,,2025年1月才知道有采購過器材,這器材采購怎么做會計分錄?跨年的怎么弄呢?

2025-01-14 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 20:46

你們這個是采購來再賣嗎?

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你們這個是采購來再賣嗎?
2025-01-14
你好,這個器材是銷售出去的嗎?借庫存商品貸,銀行存款。
2025-01-14
你好,建議放其他業(yè)務(wù)收入的
2022-03-29
借銀行存款負數(shù), 應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。
2023-10-25
同學您好,那您就完工的時候確認收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 您到70%的時候就需要開票結(jié)算70%的收入是嗎
2021-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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