你好。在確認(rèn)計(jì)稅方式和申報數(shù)據(jù)無誤后,如果退稅額仍然為0,可以聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢具體原因并尋求解決方案?
老師剛接到稅務(wù)局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務(wù)局里面就能申請
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報嗎;3、報稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師,我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)電子普票。現(xiàn)在電子稅務(wù)局的我要查詢-辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢下看到辦理環(huán)節(jié)顯示:已發(fā)售。我該如何在發(fā)票開具系統(tǒng)里把申領(lǐng)的電子普票給下載下來?
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額有的說在稅控盤里就有了,有的說電子稅務(wù)局里認(rèn)證,是嗎?但我打開增值稅申報表里自動出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額?但是在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)那顯示沒認(rèn)證,應(yīng)該怎么操作呢?
老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面看到申請的退稅流程辦結(jié),但是為啥顯示退稅額是0,接下來我要怎么操作
老師,這個自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權(quán),賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報增值稅的時候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
老師,怎么確定是不是數(shù)據(jù)申報有誤呢
老師,申報年月填的是哪個日期?我填的報關(guān)單上出口的日期
你好,申報數(shù)據(jù)就是你的開票數(shù)據(jù),或大于開票數(shù),大于開票數(shù)據(jù)就是有無票收入的情況。你可以與開票數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,通過稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票業(yè)務(wù)-全量發(fā)票查詢-開具的發(fā)票,與當(dāng)期申報的數(shù)據(jù)是否一致。 不過現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)在申報時,比較怎能,自動獲取相關(guān)數(shù)據(jù),你只需確認(rèn)有沒有問題。通常不用你填報了,確認(rèn)沒有問題,直接提交申報即可。
老師,我這樣算成功了嗎?剛才在首頁顯示是退稅0,但是這里點(diǎn)進(jìn)去是這樣的數(shù)據(jù)
你好,同學(xué)。這樣可以了,系統(tǒng)在走流程,你不用再做什么了,等著結(jié)果吧。