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你好老師,就是23年我們多報(bào)了個(gè)已離職員工的工資,然后24年匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增,補(bǔ)了所得稅,請(qǐng)問賬還需要調(diào)整嗎.還是只調(diào)表不調(diào)賬呢,謝謝老師

2025-01-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 10:34

你好,這個(gè)只需要做補(bǔ)所得稅的分錄就好了。

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快賬用戶6183 追問 2025-01-14 10:37

意思就是做賬時(shí)候我只需要補(bǔ)個(gè)分錄,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款,23的賬不改對(duì)吧老師

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:42

你好,是的,就是這樣子的。

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你好,這個(gè)只需要做補(bǔ)所得稅的分錄就好了。
2025-01-14
多發(fā)的這部分要調(diào)增,不能扣
2024-06-06
對(duì)的,是的,其他的不要填寫了。
2024-01-03
您好,匯算清繳的時(shí)候再改
2024-04-12
在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),關(guān)于2022年計(jì)提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對(duì)該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計(jì)提但未支付,因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計(jì)算中,這800萬將被視為當(dāng)年的支出,并應(yīng)當(dāng)被正確地計(jì)入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報(bào),而不再與2022年的納稅調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報(bào)表中再對(duì)這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
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