你好,這個稅率都已經(jīng)減半征收了呀
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)是“實收資本+資本公積”作為計稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
《財政、稅務(wù)總局關(guān)于對營業(yè)賬簿減免印花稅的通知》自2018年5月1日起,對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。 老師有沒有說什么時候到期不再減半?
老師好 我們之前注冊資本500萬 實繳300萬 后面減資到100萬 減資之后還要申報營業(yè)賬簿印花稅嗎 我報送財務(wù)報表的時候提醒我實收資本或資本公積大于0 要申報營業(yè)賬簿印花稅(1月份的時候已經(jīng)申報了300萬實收資本的營業(yè)賬簿印花稅)
企業(yè)實繳5000萬注冊資本,并做了驗資報告,在7月申報印花稅營業(yè)賬簿計稅金額5000萬,應(yīng)稅憑證名稱和數(shù)量填什么?
老師想問下,就是我們公司在23年已經(jīng)交完了注冊資金,23年我也報了印花稅營業(yè)賬簿,那我24年,也不需要交注冊資金了,還需要報印花稅營業(yè)賬簿嘛,還是只是0申報
1362元扣20%等于多少
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費扣除比例發(fā)生額60%,銷售額度0.5%,是按哪個比例少的金額來稅前扣除嗎
乙方農(nóng)產(chǎn)品公司和甲方菜籃子公司簽合同,乙方為甲方提供分揀工作人員,在乙方指定地點進(jìn)行蔬菜的分揀,打包,裝貨卸貨和配送。那乙方需要給甲方開具什么項目的發(fā)票?
請問老師一般戶發(fā)了一次工資,有問題嗎
老師,年平均總資產(chǎn)只有兩千多萬,但第四季度超過5千萬(企稅按25個點征收),那么年度匯算會變成小微企業(yè)核算嗎?那豈不是要退很多稅?
老師,您好,我們是一個燃?xì)怃N售一般納稅人,我們那個鋼瓶當(dāng)時是收了押金了,不是有規(guī)定說一年以上押金需要交增值稅嗎?這個稅率是按照9交,還是按照13交啊
我有個客戶名下兩家公司同一個法人,合同是和小規(guī)模的一家簽的,我們給開的增票他抵扣不了,讓開給那另一家一般納稅人的公司呢,這樣開票合規(guī)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,年初固定資產(chǎn)總原值是100萬,年中賣了個車,原值是40萬,沒有損失有收益計入營業(yè)外收入交納所得稅,后來又買了幾臺空調(diào)2萬,年末賬上固定總原值62萬,請問填A(yù)105080資產(chǎn)折舊原值填哪個金額?是62萬還是102萬??
老師好 ,用公司對公賬打給個人貨款,然后個人在用公司賬號給開票可以嗎?
公戶設(shè)立了二維碼收款,無法打印出銀行回單,做賬時候以什么作為原始收款憑證?
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哦,是的,一提交就顯示了,呵呵
對的,所以這個已經(jīng)減半了