是的,那個0申報就是了哈
老師我們公司2020年注冊資金到賬沒有報印花稅 那我現(xiàn)在補(bǔ) 是選資金賬簿么 還是其他營業(yè)賬簿?
老師,我想問一下,我們是服務(wù)業(yè)的,平時在叫營業(yè)賬簿印花稅,跟注冊資金印花稅,還要交其他印花稅嗎?
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)是“實收資本+資本公積”作為計稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,公司的實收資本已經(jīng)在之前申報繳納過印花稅,23年也沒有新增的實收資本的情況下。23年的營業(yè)賬簿印花稅是不是只要零申報就可以了
老師好,營業(yè)賬簿的印花稅,寫的年報,那我是這季度報印花稅的時候報了嗎?從哪去看營業(yè)賬簿的金額?注冊資本嗎?認(rèn)繳的注冊資本也要報是嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
那為什么,網(wǎng)上是說每年都需要繳納印花稅營業(yè)賬簿
你當(dāng)年沒新增就0申報