學(xué)員你好,2023年1月份不需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅,0申報即可
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)是“實(shí)收資本+資本公積”作為計稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,我問下核定了印花稅營業(yè)賬簿,年度申報的,這個是0報還是怎么報呀?計稅依據(jù)是什么呀? 我本年實(shí)收資本有發(fā)生額,我記得實(shí)收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個營業(yè)賬簿是不是就代表實(shí)收資本
老師,1月份需要申報營業(yè)賬簿的印花稅嗎?我們實(shí)收資本是認(rèn)繳的
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實(shí)收資本的印花稅,在2022年9月份實(shí)收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個增加的印花稅申報繳納?
老師 營業(yè)賬簿的印花稅 計稅依據(jù)是實(shí)收資本 這個實(shí)收資本是注冊資本還是所屬期內(nèi)實(shí)際收到的實(shí)收資本 現(xiàn)在季報我們要報23年的營業(yè)賬簿印花稅
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
老師,現(xiàn)在政策說的營業(yè)賬簿按年申報印花稅,指的就是這種當(dāng)年新增加的注冊資本和資本公積的部分申報印花稅嗎?以前交過印花稅的不需要再申報交稅了是吧?
現(xiàn)在政策說的營業(yè)賬簿按年申報印花稅,指的就是這種當(dāng)年新增加的注冊資本和資本公積的部分申報印花稅,以前交過不需要再交
明白了,謝謝老師!
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