等于是管理費(fèi)用減少了,調(diào)整利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)和銀行存款等科目
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報(bào)送22年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要將未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?還是說23年報(bào)送一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候直接調(diào)整期初的未分配利潤(rùn)就可以啊
請(qǐng)問22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師我們平高新企業(yè)進(jìn)行了21年.22年,23年科目費(fèi)用調(diào)整,總的利潤(rùn)是沒有變的,但是成本費(fèi)用有些到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)去了,這個(gè)季度的利潤(rùn)表上面成本費(fèi)用和管理費(fèi)有有出入了,我就這季度調(diào)整了一下利潤(rùn)表,以前年度的就不調(diào)了可以嗎?等23年年報(bào)的時(shí)候調(diào)整一下年度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以嗎?
老師,凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)是未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù),我這23年做了1133.89金額的以前年度損益調(diào)整。凈利潤(rùn)數(shù)正好相差1133.89,怎么調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
老師你好,請(qǐng)問23年12月沒有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時(shí)候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配里了,那么我申報(bào)23年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報(bào)表數(shù)據(jù)?
10萬(wàn)房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
跟銀行存款無關(guān)吧?
就是這個(gè)意思或者是應(yīng)付賬款等
那匯算清繳報(bào)表我要去更正哪里?更正完財(cái)務(wù)報(bào)表后會(huì)自動(dòng)鏈接過去嗎
這個(gè)就得更正2023年度匯算清繳的報(bào)表,不會(huì)自動(dòng)帶過去
因?yàn)檎{(diào)整否內(nèi)容挺多,有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入、固定資產(chǎn)折舊等等
是的,就是涉及到哪個(gè)科目就得依次調(diào)整哪個(gè)科目
那這些是要一一對(duì)應(yīng)去調(diào)整是嗎?不明白應(yīng)收賬款怎么調(diào)
對(duì),比如說借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 你管理費(fèi)用沒有了,應(yīng)付賬款也就不存在了
那我調(diào)整的固定資產(chǎn)折舊呢?資產(chǎn)負(fù)債表就去對(duì)應(yīng)的調(diào)整資產(chǎn)折舊和未分配利潤(rùn)是嗎?那匯算清繳是要調(diào)哪里?如果調(diào)的是30萬(wàn)折舊,是不是直接在匯算清繳報(bào)表那里直接減去費(fèi)用30要就可以了
對(duì),調(diào)整折舊和未分配利潤(rùn)就成
對(duì)的,直接在申報(bào)系統(tǒng)里面修改就成
那利潤(rùn)表調(diào)整得是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者營(yíng)業(yè)外收入呢,資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整什么?
一樣啊,你當(dāng)時(shí)收入咋做賬的,就調(diào)整報(bào)表上都對(duì)應(yīng)科目