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12月份預(yù)交附加稅和預(yù)交所得稅可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?比如預(yù)交增值稅10000塊預(yù)交附加稅1200預(yù)交所得稅5000塊,銷(xiāo)項(xiàng)稅16200,那么是不是不用交稅了?還是還要交增值稅

2025-01-12 18:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-12 18:29

同學(xué),你好 不可以當(dāng)作進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是附加稅和所得稅。

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同學(xué),你好 不可以當(dāng)作進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是附加稅和所得稅。
2025-01-12
是,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng), 不用交增值稅和附加稅,只需要預(yù)交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅就可以了
2021-04-16
您好 預(yù)繳增值稅后增值稅發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具的話 是要網(wǎng)上申報(bào) 增值稅本月需要交的就只有銷(xiāo)項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交 附加稅根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額計(jì)算 然后減去預(yù)繳的
2020-09-09
你這里計(jì)提這個(gè)附加稅是按照你本身應(yīng)該交的增值稅來(lái)計(jì)提,也就是全額計(jì)提,完了之后,你在異地預(yù)繳的這一部分附加稅是可以扣。
2020-08-10
你好,按照應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提就行了
2020-08-10
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