您好,可以季度申報(bào)的時(shí)候不扣除,25年匯算清繳的時(shí)候再做
我問(wèn)下 如果12月份收到固定資產(chǎn)發(fā)票 當(dāng)月沒(méi)計(jì)提折舊 我是否可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整?
公司去年11月購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
高新技術(shù)企業(yè)2022年第四季度(10月-12月)購(gòu)置單價(jià)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除的設(shè)備在2022年第四季度所得稅報(bào)表已經(jīng)填報(bào)了,匯算清繳還填嗎
8月份的時(shí)候買(mǎi)了兩輛車(chē)20多萬(wàn),第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)行一次性加速折舊,第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以用這個(gè)一次性加速折舊嗎?
老師,9月份購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),10月-12月做了折舊計(jì)提,申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性扣除,假如第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅不申報(bào),25年匯算清繳在做可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣(mài)日供電局發(fā)的錢(qián)需要交個(gè)稅嗎?
公司要采購(gòu)一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當(dāng)于是一個(gè)套裝里有2個(gè)東西,但是廠家開(kāi)票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒(méi)有設(shè)備長(zhǎng),要是后期我們單獨(dú)采購(gòu)配件,廠家就單獨(dú)開(kāi)配件的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我覺(jué)得這樣比較亂,我們采購(gòu)成套設(shè)備的時(shí)候,我想讓她把明細(xì)開(kāi)到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么開(kāi)票呢?
總收入5000萬(wàn)(其中有30萬(wàn)要在完工后再過(guò)兩年,工程沒(méi)有出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)結(jié)算)按支出成本占預(yù)計(jì)總成本計(jì)算履約進(jìn)度確認(rèn)收入,履約進(jìn)度為40%,這種情況怎么確認(rèn)收入?
老師,我們新租入車(chē)間,對(duì)車(chē)間進(jìn)行了電線電纜布線,共了1萬(wàn)多,同時(shí)在車(chē)間隔了辦公室出來(lái),目前辦公室還沒(méi)有量平方結(jié)算付款,1、這個(gè)電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司7月有一臺(tái)車(chē)發(fā)生車(chē)禍報(bào)廢了,保險(xiǎn)公司定損金額和我們購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒(méi)有實(shí)際理賠,請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車(chē)經(jīng)二手車(chē)行出售給個(gè)人,二手車(chē)行開(kāi)具了車(chē)輛銷(xiāo)售普通發(fā)票給買(mǎi)方個(gè)人,A公司還需要開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開(kāi)了5萬(wàn)多的餐費(fèi)能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開(kāi)的分銷(xiāo)店鋪,是誰(shuí)都可以賣(mài)我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺(tái)會(huì)直接分開(kāi),一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒(méi)通過(guò)我們且也不知道是哪個(gè)主播賣(mài)的沒(méi)有合同
你好老師我們是代理進(jìn)口公司,第一季度印花稅申報(bào)了買(mǎi)賣(mài)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是填哪幾類(lèi)收入呢?
老師,收款時(shí)銀行會(huì)扣除一定手續(xù)費(fèi)0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1*0.25% 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13
謝謝老師呢
老師增值稅年底有留底稅額,是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
您好,是的,有留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的